你好预缴时代扣代缴个税都一样的。税率20%-40%

咨询一个问题,个人代开劳务发票去公司结算,现在办税大厅不代扣个税了,由支付劳务款的公司代扣个税,这个是按什么比例进行代扣呢? 比如一个人在大厅代开了20万元的劳务发票去A公司结账,那A公司按哪个比例进行代扣? 还有就是这个人在同一年在几家公司提供了劳务,这几家公司A公司20万,B公司15万,C公司10万, 那A、B、C三家公司如何代扣个税? 谢谢!
请问支付个人佣金,为其代扣代缴劳务报酬个税后,是不是还要对方去税局开发票给公司,然后公司凭票入账才能做税前抵扣?如果对方不同意去税局代开发票,公司只按劳务报酬为其代扣代缴个税就可以了吗?这过程公司有什么风险存在呢?
一家公司在A地,聘请在b地的劳务人员,往C地去干活,干完活公司要给劳务人员一笔劳务费,但公司说你要提供劳务费发票给我做账,请问劳务人员如何提供劳务费发票给公司?劳务的个税怎么扣?如果实地,去税务局代开发票,应该在ABC的哪一个地点开具?
个人劳务费代扣代缴个人所得税,是按发票金额计算还是按付款金额计算。比如我公司需要付A个人,一笔2400元的劳务费。开票是开的三张800元的,这种情况下是按发票金额800,进行代扣代缴三次,还是按付款金额2400,代扣代缴一次
老师,您好!我们有个劳务公司B,与A公司签订的劳务合同,A公司接下了C公司的一个工程,这个工程用的人工是B公司的人工,现在C公司给B公司代发了40万的人工费,那么B公司是不是要给这40万的人工申报个税呢?针对B公司和A公司的账务怎么做账呢?分录怎么写呢?求解
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
您好,一般纳税人增值税专用发票发票联和抵扣联需要同步使用吗?可以这个月先用发票下个月再去勾选认证吗,麻烦老师讲解一下
你好,可以分开使用的,你想什么时候抵扣就什么时候勾选使用。可以先做发票处理。
那先做发票怎么做分录呢?
借:成本或费用 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款
带时候勾选认证了又怎么做呢
借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-待认证进项税额