你好,取期末余额数,期末按照汇率和余额计算出来的本币金额和账面上实际的本币金额的差额计入汇兑损益。

老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
我们公司银行和短期借款及应收账款产生了汇兑损益,但是我该怎么取数,应该取本期发生数还是余额数
在做汇率差额的时候,财务费用—汇兑损失,这里是损失应该是负数,我在借方做凭证的时候做的负数红字借贷不平衡通不过 ,我只能把负号取消了。现在我在看余额表发现财务费用—汇兑损益期末余额在借方,在借方代表什么意思?在借方是对的吗?我还没结账可以修改,请老师告知
老师,我们借别人的钱贷方用短期借款,那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了,我现在应该如何更正?直接更正就是了 借:其他应收款 贷:短期借款 把这6笔全部更正完了之后,再有别人借我们的钱,我就可以借其他应收款贷银行存款了吧?如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱,我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱,所以出现短期借款余额出现了负数。借:其他应收款 贷:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下,但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。
老师,我公司预收账款-房租的期末数是13万,这笔于关联方交易,那我在关联方应收应付款项下,应收关联方款项应该列示那个数?是他的借方发生额还是贷方,还是期末余额?
托管性质的单位,给没退休的人员每月缴纳保险,每月分录借:其他应付款-养老金.贷:银行 因为用以前单位预留的款缴纳保险金,收个人部分时分录是这样借:银行贷:其他应付款-养老金,因为只涉及医疗保险所以就都挂在这里一出一进,现在有一个人个人部分没交涉及欠费但单位把个人和单位的每月也都交了,现在想从账上体现出来欠多少,那现在已经倒出来了欠多少钱,能再做一笔分录冲养老金,放到其他应收款里吗?
老师,你好,发放工资的时候,多转账给员工工资1000元,员工现金退还给公司1000元,这分录怎么写? 申报个税的时候,给员工多申报工资了,但是银行支付个税90元已经支付了,又重新作废申报个税了,现在这个员工个税应交税金是0,但是之前申报的时候,个税应交个税税金是90元,公司账户已经缴纳90元,现在分录怎么写?
公司铺水泥路折旧计入管理费用还是制造费用呢
进货81万含税销售多少钱保本,按几个点算
找郭老师,帮我看看,这个账怎么平,是共享按摩平台上海稍息系统上有收入,对方扣了技术费出来,把剩下的钱打回来,技术费怎么出账?做什么分录,技术费扣出来应该给我发票,对吗?
服装销售行业成本结转必须和销售数量一致吗?比如销售一件可以结转10件吗?
老师一般人开了发票,没收到钱呢,销项税交了4319.91元,城建税交了43.2元怎么做分录啊
老师房产税从价计征怎么算税款?如果原值120万,面积56.36,地区上海市
库存116万 做报废处理,卖17万收入这个会计怎么做分录,库存当时抵扣的进项税额用不用转出?
找刘艳红老师,是的,