你好,需要计算做好了发给你

老师好 阳光公司2019年取得主营业收入8000万元,其他业务收入2000万元,投资收益1500万元,营业外收入500万元;主营业成本5600万元,其他业务成本1400万元,税金及附加200万元,资产减值损失450万元,销售费用1100万元,管理费用550万元,财务费用120万元,,营业外支出400万元,所得税费用520万元,公允价值变动净损失350万元。星海公司净利润的10%提取法定盈余公积金,2019年度向股东分配现金股利300万元。 要求,根据以上资料,做出阳光公司有关利润结转与分配的下列会计处理 (1)将2019年度各收入类项目的金额转入“本年利润”科目。 (2)将2019年各支出类项目的金额转入“本年利润”科目 (3)将净利润转入“利润分配—未分配利润”科目。 (4)提取法定盈余公积 (5)分配现金股利 (6)结平“利润分配”所属其他明细科目余额。
甲公司2×18年度取得主营业务收入6500万元,其他业务收入1200万元,其他收益220万元,投资收益1 260万元,资产处置收益230万元,营业外收入190万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,资产减值损失200万元,信用减值损失150万元,公允价值变动净损失100万元,营业外支出550万元,所得税费用420万元。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积, 2x18年度向股东分配现金股利300万元。 要求:作出甲公司有关利润结转与分配的下列会计处理:【利润分配科目要求写明细】【以元为单位】 (1)结转损益类科目余额。 ①结转收入类科目( )( )( )( )( )( )( ) ②结转费用类科目( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) (2) 结转净利润。( )( ) (3)提取法定盈余公积。( )( ) (4) 分配现金股利。( )( ) (5)计算利润表中下列项目的
恒兴公司20×5年度取得主营业务收入6 000万元,其他业务收入1 500万元,投资收益1 800万元,营业外收入300万元;发生主营业务成本4 000万元,其他业务成本1 000万元,税金及附加200万元,销售费用750万元,管理费用450万元,财务费用100万元,资产减值损失600万元,公允价值变动损失400万元,营业外支出500万元,所得税费用520万元。恒兴公司按净利润的10%提取法定盈余公积,20×7年度向股东分配现金股利300万元,分配每股面值1元的股票股利400万股。 要求:根据上述资料,作出恒兴公司有关利润结转与分配的下列会计处理: (1)计算营业利润、利润总额、净利润。 (2)将20×5年度各收入类项目的金额转入“本年利润”科目 (3)将20×5年度各支出类项目的金额转入“本年利润”科目 (4)将净利润转入“利润分配——未分配利润”科目 (5)提取法定盈余公积 (6)分配现金股利 (7)分配股票股利 (8)结平“利润分配”所属其他明细科目余额(中)
恒兴公司20×5年度取得主营业务收入6000万元,其他业务收入1500万元,投资收益1800万元,营业外收入300万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用750万元,管理费用450万元,财务费用100万元,资产减值损失600万元,公允价值变动损失400万元,营业外支出500万元,所得税费用520万元。恒兴公司按净利润的10%提取法定盈余公积,20×7年度向股东分配现金股利300万元,分配每股面值1元的股票股利400万股。要求:根据上述资料,作出恒兴公司有关利润结转与分配的下列会计处理:(1)计算营业利润、利润总额、净利润。(2)将20×5年度各收入类项目的金额转入“本年利润”科目(3)将20×5年度各支出类项目的金额转入“本年利润”科目(4)将净利润转入“利润分配——未分配利润”科目(5)提取法定盈余公积(6)分配现金股利(7)分配股票股利(8)结平“利润分配”所属其他明细科目余额(中)
星海公司2018年度取得主营业务收入6000万元,其他业务收入1500万元,投资收益1800万元,营业外收入300万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,营业外支出900万元,所得税费用520万元。星海公司按净利润的10%提取法定盈余公积,2018年度向投资者分配现金股利300万元。要求作出星海公司有关利润结转和分配的下列会计处理:,(1)结转损益类账户余额(2)结转净利润,(3)提取法定盈余公积(4向投者分配现金股利;(5)结转“利润分配”各明细账户。
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我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
1借主营业务收入8000 其他业务收入2000 投资收益1500 营业外收入500 贷本年利润12000
2.借本年利润10690 贷主营业务成本5600 其他业务成本1400 税金及附加200 资产减值损失450 销售费用1100 管理费用550 财务费用120 营业外支出400 所得税费用520 公允价值变动损益350
3.借本年利润1310 贷利润分配未分配利润1310
4.借利润分配—提取法定盈余公积131 贷盈余公积—法定盈余公积131
5.借利润分配—应付现金股利300 贷应付股利300
5.借利润分配未分配利润431 贷利润分配—提取法定盈余公积131 利润分配—应付现金股利300