同学你好,内账是可以将税计入材料成本的;
老师,我们有个甲方给我们顶房子了,但是老板直接让甲方过户给下家,现在这个房子的土地用途是科教用地,,然后老板说之前甲方预交过一部分增值税,另外一部分需要我们自己交,还说房产税那些,让我登人家系统缴纳,还说还需要专管员解锁啥玩意儿,我没做过房地产,我也不懂,啥意思呢老板,咋做
独立核算的分公司,没有设置银行账户,由总公司签合同,转账,但是发票开到分公司了,这种怎么办
老师您好,我目前报表是平的,我们那个公司是2024年成立,但是一直截止到2025年的上个月,刚刚发生的业务之前都是零报税。然后呢,上个月呢,也是这个股东这个打的投资款,然后现在目前呢,对外还没有产生任何的业务,只不过是上个月开始那个发工资以及交了一些社保,银行那个费用的扣除,就这就这三四笔业务。现在报表都弄完了,在报税这块儿,我有点搞不清楚了。
老师 ,电脑长截图怎么操作?
老师,我们现在有一个建筑工程项目,1000万,然后呢,我们建筑公司是9的税率,下属还有一个劳务公司是简易计税3的税率,还有一个商贸公司13的税率,现在老板考虑说如果用商贸公司和劳务签的话这1000万全部要回到这2个公司的公户,1000万。如果用建筑工程公司签的话,老板说利润按照20%做,哪个更划算一点呢,老师,我没有头绪
老师你好3年前建设仓库时欠的工程款,已转固定资产,这个季度支了,现金流量表应该填在6栏,还是填到12栏
老师,平时银行手续费是按回单做的,现在收到发票,我可以这样做吗, 借:财务费用-手续费(发票含税价)红冲 借:财务费用-手续费(不含税价) 借:应交税金-应交增值税-进项税额
收到一张电器发票金额大于实际支付金额(国补)税和账务怎么处理
这两千元收入没有开票,做无票收入2千元申报交税,但是二手车统一销售发票显示6千元, 跟2千元不一致,会有税务追缴要求按照6千元交税的风险吗?
23年企业亏损14万,24年企业亏损4万,今年在24年汇算清缴的时候利润又调增了1.5万,那么2025年二季度利润是30万,本季度利润以前年度亏损是冲减18万呢还是16.5万呢?
这样是不影响最后开发票和外账吧
老师,因为之前公司都是乱套的,无法从开始建账,我想从九月份开始建账,所以库存商品,和原材料都是重新盘点做为期初数吗?
同学你好,这样是不影响最后开发票和外账吧——内账不影响开票和外账的
老师,通过盘点库存商品及原材料来取期初数建账,如何倒挤出本来利润的数据呢
同学你好,盘点库存商品及原材料——取得的是期末库存商品和材料的成本,期末的成本=期初的成本加上本期增加的成本减掉本期减少的成本,如果知道期初的成本和本期增加的成本及期末的成本,就能算出本期减少的成本,就是销售成本,用销售收入减掉销售成本就是利润 ;
老师,盘点出来的库存商品及原材料是上期期末的成本能直接做当期建账的期初数吗?
同学你好,是的,上期的期末就是本期的期初数的;
老师,您意思是我们在没有期初数时,通过盘点来建账,应收应付款通过和供应商及购买方核对数据来做期初数,然后本年利润的期初数先不填,到月末是像您说的公式计算出来再来填入本年利润吗?
同学你好, 我们在没有期初数时,通过盘点来建账,应收应付款通过和供应商及购买方核对数据来做期初数,——对的; 然后本年利润的期初数先不填,到月末是像您说的公式计算出来再来填入本年利润吗?——平时我们有销售,需要确认主营业务收入,然后将成本转入主营业务成本,企业发生管理费用,财务费用,销售费用等在期末时转入本年利润 ;
老师,您意思是说我们在建账时的本年利润是没有期初数的吗,只有到月末时才会本年利润的数据,我这样理解对吗
同学你好,对的,您理解的是对的;
老师,我还有个问题,盘点出来的库存商品只有数量,如何确认金额呢?
同学你好,可以看原来的购货的发票;如果没有购货的发票,可以按目前的市场价格入账;