需要做收入,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,你不是开红字发票吧,不是红字发票需要做收入,那钱是不是到老板私户了,借其他应付款 法人 贷应收账款
老师这个该怎么做账,钱没有入公户,可不可以借主营业务收入,应交税费,贷应收账款。借应收账款,待其他应付款法人。这么做啊,之前公户欠法人钱
我们有将近10万的费用是老板代收的,前面我做账计入的是应收账款,我们还欠法人的钱,可以直接借:其他应付款-法人,贷:应收账款吗?
收入打入了法人账户但以公司的名义开了发票, 借:其他应收款~法人 贷:主营业务收入 贷:应交税费~应交增值税 可以吗?这样做了帐之后收入还用转回公户吗?
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用?已经这么做了,我可以这么做吗? 借:其他应收款——法人 贷:银行存款 借:其他应收款——出纳 贷:其他应收款——法人 报销费用时: 借:管理费用 贷:其他应收款——出纳
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
亲,我在做题时,只要是遇到(影响年度营业利润金额为多少?)都不会算,我应该什么办呀 z中级
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
合伙企业申报经营所得是是不是,汇算出税法上的应纳税所得额乘以各自比例申报