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老师8月份开了票,也没记账对方钱也没付,今天说票开错了让重开一张。我开了红字发票,像这怎么做账。

2020-09-09 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 14:14

借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数

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快账用户1110 追问 2020-09-09 14:15

谢谢老师的指导。

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齐红老师 解答 2020-09-09 14:17

不用客气的 应该的

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借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2020-09-09
同学你好,  1、6月取得红字发票时,在将已抵扣的进项税额进行转出时:   借:原材料(或库存商品等科目)-8743.36   贷:应付账款-9980   应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64 2、结转转出的进项税额时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64   贷:应交税费——未交增值税  1136.64   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税  1136.64   贷:银行存款    1136.64
2022-06-30
你好,可以不用做账务处理的。
2021-12-15
同学你好 原分录负数红冲
2024-10-09
你好 ; 你说下你之前收到专票怎么做分录的。 我好判断科目去走; 重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛
2022-05-13
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