需要问下你税局口径,各地不一样这个,我看学员反馈说不需要交,我这边之前公司是交了

你好,老师,我们公司属于商贸公司,如果缴纳印花税,购销合同的计税依据是什么呢?按照什么来?采购需要缴纳印花税?销售也要缴纳印花税?
老师,实务中印花税计税依据是什么,我们公司之前一直都是根据销售收入金额,那采购进来的款项不需要交印花税吗
老师,印花税进项也要交是吗?我们公司的印花一直按购销合同的销项收入交的,没交过进项,这样会有什么风险?
老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
老师,下午好!因为我司的印花税的申报一直以为都只报销项发票不含税金额,现在给税局查到了,叫我们要补税,我想问一下就是印花税购销合同申请的依据是什么:不含税销项发票金额+不含税进项发票金额=申报金额吗?(需不需要电费专用发票金额除扣出来了)。我现在是想问印花税购销合同是进项发票+销项发票含税申报呢?盼复!
老师我们公司停车收入以前开成1%了,交了1%的税现在还要交4%的税费,怎么计算我要交的税呢?
《财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)和《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》等相关规定: 一般纳税人购进农产品,用于生产销售或委托加工税率为9%的货物,或者用于其他允许抵扣的项目,可以按照以下规定抵扣进项税额: 取得一般纳税人开具的9%专票:直接按票面注明的税额抵扣。 取得小规模纳税人开具的3%专票:不按票面3%抵扣,而是按专票上注明的“金额”× 9%的扣除率计算抵扣。 取得农产品销售发票或收购发票:同样可以按照发票金额×9%计算抵扣 老师,这是我找的文件,我是小规模现在需要开3%专票给对方,我现在不清楚的是我应该开票赋码。我是小规模,销售的商品是饺子皮,抄手皮,面条。
老师您好 公司收到一笔出口货款,生产型企业,不申请退税,也没有开发票,申报时金额填到哪一栏?
季末本年利润贷方余额,是不是就要计提企业所得税税了?怎么做会计分录呢?
老师,请问客户介绍项目,给予他介绍费,支付到个体户,对方需要开具什么发票给我们?20万这样
老师我想问个问题 假如是法人支付的物业费怎么做账 没走公账 然后收到发票又怎么做账呢
增值税报表,因为这个月对外开了一张租赁发票,表三这里自动出了这张发票的数,是价税合计数,这表用填么,以前从没填过
车辆检测费属于现代服务 还是鉴证服务
老师,麻烦问一下,个体工商户租的房子要交租赁印花税?是不减半征收?
老师你好,请问计提社保应该怎么做分录?已申报未缴费的