您好 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
老师,进账税额转出的分录怎么写?比如就是招待费这类的专票
老师,除了员工出差的住宿票,其他的住宿票的进项是不是都不能抵扣?比如:招待客户的住宿费,专票,金额500,进项税额10。进项税额转出的分录怎么写?
老师好,我们有部分专票的业务招待费要做进项税额转出,怎么做分录呢
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
老师,有一张业务招待费专票,前期已入账,借管理费用,贷银行,这个月认证了,需要把进项税额转出吗?分录怎么写
老师,完整的分录怎么写的
这个就是进项税额转出分录啊 您说的完整是什么意思?
那就是将税费这块也计入管理费用了啊?
是的 不能抵扣的进项税额要计入管理费用
那如果做了勾选了,是不是还要做一个分录啊?
您管理费用入账的时候没有写分录? 勾选了要转出就做我写的那个分录啊