同学你好,附表五,就是减免税明细填了么
购买税控盘及技术维护费全额抵扣报税怎么报?附表4填过了,主表为什么不显示440?
一般纳税人,18年成立缴纳的280元税控盘费,一直没抵扣,现在可以补抵吗? 增值税纳税申报表附表4中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费,本期发生额写280元后,需要在主表中哪一行填写数据吗?
请教增值税税控系统专用设备费及技术维护费在申报时怎样抵扣,为什么附表四填完后主表不显示抵扣呢
老师我填了税额抵减情况表,免税申报明细表也填了,主表23栏手动280元,税控盘维护费的,为什么申报比对不通过呢
申报表附表4增值税税控系统专用设备及技术维护费是发票全额填列吗?那账务怎么处理?
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现在要冲减回来,应怎样处理
请问老师个体跨区域开票,是不是不用考虑预交税款的是?
老师外购商品用于直播间福袋赠送,需要视同销售,要不要确认收入结转成本
老师,您好!按流水汇总的发生额和按明细汇总的发生额有差异,会是什么原因?
住房公积金可以取出来吗?
跟税务师事务所签订的土增清算服务合同印花税申报哪个税目
老师好,是建筑工程公司,我在未申报查询里,看见提示有这个报表未申报(图一),这个税款所属期是25年1月1日至25年12月31日,这张报表不是应该26年1月15日之前提交吗?申报截止期是25年10月29日,然后我点了去申报,又出现了图二的画面。请问建筑工程公司是应该在10月29日前提交吗?
单位买的汽车,用上汽金融贷款付了一部分,银行付了一部分,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款 长期应付款-上汽金融?
印花税用计提吗老师?还是直接计入管理费用
对方是小规模纳税人,我们开票给对方,不管是专票还是普票都得开13%的给对方对吗
有个增值税减免税申报明细表
同学你好。是的,就是说有三张表,要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表
本月有留底是不是不能减免申报?
在主表23栏填440成负的了!
同学你好,是的,本期有留抵,说明本期是不需要交税的,那么这个维护费本期是不能抵减的,只有在有应交税款时才可以抵减;
哦,好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快
老师,发票勾选平台勾选了发票了,显示预统计也没有签名确认!刚申报的时候提示未统计进项,进项是我手输的!我看了一下预统计是未到当前申报时间,现在也是申报时间呀!为啥交不成?
同学你好 进项不能手动输入的,需要勾选,然后统计,然后确认签名,
显示预统计还没确认签名
为啥是未到申报期?
同学你好 撤销下统计就可以,再重新统计确认签名下