您好 一个计提进入了成本 一个计提进入了损益 第一笔分录在资产负债表存货跟应付职工薪酬栏次体现 第二笔分录在利润表主营业务收入跟资产负债表应付职工薪酬栏次体现 第一笔不影响利润总额 第二笔影响利润总额

老师,你好,我想问下就是在工资这块,前会计计提了工资,但是计提的分录是借主营业务成本 贷应付职工薪酬,这样子的话对我的利润表是没有影响的吧?那我在所得税汇算清缴的时候我的职工薪酬在管理费用这个科目是没有体现的,那我的职工薪酬是不是应付职工薪酬这个明细账的总数啊,包含在成本里
请问:计提员工工资做分录 1,借:生产成本-直接人工, 贷:应付职工薪酬。 2,借:主营业务成本, 贷:应付职工薪酬 这两种做法有什么不同,在利润表和负债表中如何体现?会不会影响利润总额?
老师:自产的产品用于对外捐赠或是给到员工,在会计账上都是借:应付职工薪酬 贷:库存商品 销项税额?而在调表中又再要视同销售收入,结转成本,最后比较营业外支出与利润总额的限额 ?还是上面的分录仅是针对捐赠 ,用于员工则是借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 销项税额?借: 主营业务成本 贷:库存商品
如果这样写分录借方主营业务成本5000贷方应付职工薪酬5000,只有老板一个人,计提工资时借方管理费用5000贷方应付职工薪酬5000,发放的时候把工资的应付冲掉了,而人工成本应付职工薪酬的5000一直做负债挂着,这样下去会越来越多,年底要处理结转到什么科目吗
请问老师,财审调整,增加了一笔,借主营业务成本和费用贷应付职工薪酬,请问会导致什么变化。资产负债表、利润表。还有管理费用 主营业务成本 应付职工薪酬的披露都会有变化对吧。请问还有什么去其他受影响的科目吗?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
我按第一种分录做利润表中的利润有30万,负债表中应付职工薪酬有10万,按第二种做,利润20万,应付职工薪酬不变,这怎么解释?搞懵了
您生产成本有没有结转库存商品 然后对外销售结转成本
计提了主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
生产成本成本如何结转库存商品?
借:库存商品 贷:生产成本 然后借:主营业务成本 贷:库存商品
入库:借:库存商品 贷:应付账款 出库:借:主营业务成本 贷:库存商品 这样是对外销售商品成本结转吗?
您销售的库存商品是外购的么
不是,通过生产制作的
我说的库存商品都是外购回的原材料等
借:原材料 贷:应付账款 借:生产成本 贷:原材料 借:库存商品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,您所指的库存商品是本厂生产的成品入库吗?
是的 库存商品是本厂生产的成品入库