您好 是不是期初结转过来的时候就是负数

老师,我有一点不明白,为什么期初本年利润和利润分配要标为负的呢?我学着标负号,帐就平了,我不明白是为什么
老师,我在快账里做了一个月的账,我没有设置初始余额,可是为什么利润分配和本年利润会有期初余额的,现在我看了资产负债表不平,就是因为这个原因,怎么处理呢
老师我们是核定征收合伙企业,本期分红我做的借:利润分配股东、贷:银行存款。请问这个分录挣正确吗? 但是我发现科目余额表上的利润分配是负数,本年利润是正数。我不太明白为什么
老师你好,我们公司的报表我有点没看明白,1-3月的资产负债表年未分配利润年初数是589215.91,期末是536670.24,利润表1-3月净利润是-52545.67,这个我是看的懂的,就是4-6月的资产负债表未分配利润期末数是-116071.03,年初是589215.91,利润表4-6月本年累计净利润-703773.35,本月-651227.68,这期中4-6月的资产负债表期末数我看不太明白,感觉这个数字好像不对
老师,未分配利润是不是就是期初加净利润,但是为什么我的资产负债表未分配利润,和我这边是计算的差20多万左右,怎么回事老师。
调表不调账是什么意思?怎么操作
公司有两家企业,工资也拆成了两份发放,但是医社保只在一家里扣除,请问两家都需要扣缴个税吗??会冲突吗??
老师您好,我们有个员工,税前工资3000元,上社保公积金,发工资,就是这全部的钱都是属于自己承担,这部分钱可以操作的转给股东,股东当借款转到公户么
物业管理费可以等发票开过来再做账吗,还是每月先计提
房地产开发企业,增值税简易计税税率5%的,增值税预缴税率是多少
增值税税率都有哪些?分别对应什么类的项目
老师 我们是建筑公司总包 对方是分包 合同总金额200万 对方付款150万 另外50万以房抵债 对方要求我们开200万发票 ?我们可以只开150万吗?这50万的还要开发票吗?50万开的话要求对方开什么
老师 建筑行业 增值税和企业所得税税负大概多少
老师,适用小企业会计准则的,如果要调账的话,是不能用以前年度损益调整科目的吗?
老师,您好!请问期末余额是指上一年公司银行账户余额是吗?
老师,在借方是负数吗
是的 在借方是负数
老师我还想问一下,老师,我在做另外一个帐,为什么再管理费用下面没有工资的分类呢,幸福职工薪酬我已经填了,我能再增加科目吗
应付职工薪酬,不好意思老师,我打错字了
管理费用月末的时候已经结转损益了 期末没有余额