这个做借应收账款,贷银行,

老师,收到货款时候记得借银行存款,贷应收账款,现在需要退回多余货款,分录咋整,不是应收账款减少么,那就都是贷应收账款,和银行存款了
老师,收到定金时,分录借:银行存款,贷:预收账款;当发货之后,客户忘记扣减定金,全额付款,那分录借:银行存款,贷:应收账款;之后客户要求用现金退回订金,借:预收账款,贷:库存现金。这样的分录对吗
老师,在收到客户货款时借:银行存款,贷应收账款,那现在要退客户货款时要怎么写分录呢
老师,2021年本来要退回对方货款100元,扣下贴现10元,剩下90元退回对方, 收款:借银行存款100,贷应收账款100, 因为某种原因,退回货款,冲收款分录 借应收账款90,贷银行存款90 ,现在要怎么操作,应收账款负10
对公收到货款,分录怎么做呢?是借银行存款贷预收账款,还是借银行存款贷应收账款?
固定资产入账是按照认证的次月还是按照固定资产开发票的次月入账
老师,小规模纳锐人吧,补缴的1月至9月社保,银行扣款是分了9笔缴纳也就是1个月1个月扣的,社保完税凭证也是1月至9月份分分开开了9张,做账可以把这9月份补交社保做一张凭证嘛
职工福利的不超过工资薪金的总额14% 这个工资薪金是税前金额吗? 比如 我工资税前是1万 扣完社保和税到手8000 意思是1万的百分之14。而不是8000的百分之14对吧
假如在明年1月代扣缴的个税,这个汇算清缴应该是算在哪年呢,在后年还是明年的3月
申请的条码费,应该入什么科目
老师,税务局的征纳互动人工客服是不是取消啦?感觉都看不见它了
捐赠支出的会计分录应该怎么做
老师,如果以前的资产总额超5千万,由于做账错误导致的,可以倒回去做账还是现在更正
老师,出口报关收入,取得的是普票可以吗
11月份的发票开多了怎么办 对方抵扣了
不是资产减少在贷方
开票时候,借应收账款,贷主营业务收入,销项税
你这个银行减少了,这个对应这个应收账款是增加了, ,你这个之前多收钱了,应收是减少了,银行是多了,现在是相反了,