借原材料贷银行存款 领用的时候,借工程施工贷原材料。
老师 请问下建筑公司购买混凝土费用怎么做会计分录
请教一下,企业是混凝土搅拌站,某一天,因停电无法出混凝土,工地上又等着浇筑,就去同行购买了混凝土,并通过公对公转账付款,同行也开来了混凝土发票,这个会计分录如何做呀?
老师,请问一下,我们是商混站,发出混凝土,没有确认收入?会计分录怎么做?
老师请问下我公司是物流公司,混凝土公司开的商品混凝土我们应该怎样做会计分录?
请问老师,建筑行业购买的混凝土不能开专票怎么办
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
有两个问题:1.我们是购买了直接用了 也需要做两个步骤分录吗? 2.我们没用工程施工科目 就用一般的 是用管理费用吗?
你好,1.是 可以不入库 直接用 2你们是用在工程上的,应该属于成本,不应该做管理费用。
老师 1.直接用的分录怎么做 2.我们财务软件不是建筑业会计分录 就一般正常的商贸这样的 那我要怎么加工程施工科目 或者说这个一般商贸的哪个会计分录性质是差不多的 老师你知道的报税时也没有这个工程施工这种类型的科目 老师你看是要怎么弄
一借工程施工贷银行存款。
2. 那你也不能用管理费用来做 你们没有生产成本,或者是劳务成本科目吗?
有成本类科目生产成本 我说管理费用 意思是这种会计科目下 并不是要用管理费用
借生产成本贷银行存款直接这么做 确认收入,借主营业务成本贷生产成本。
老师 你看 会计科目是这样的 我需要新增个什么吗 还是直接入到生产成本-劳务成本中?
可以放到劳务成本里面的。
正规的都是放到劳务成本 还是说需新增别的科目?
不需要增加一级科目,你增加了一级科目,你的资产负债表和利润表没有这些影响你报表。
有哪些用哪些,没有正确和错误。
是不是这样做分录?借:生产成本-劳务成本 贷:银行存款 那月末结转什么吗 怎么结转 结转是自己写分录还是系统自动结转?
自己结转手动结转的,确认了收入,借主营业务成本贷生产成本,我上面写分录写了。
老师 我这是购买东西的 是费用 你这里说的确认的收入 不太懂
有收入才有成本吧