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老师,假设公司租的办公室装修,第一个月装修完,当月收到一万发票并支付,第二个月收到一万发票并支付,第三个月收到尾款一万发票并支付,我该怎么摊销呢,

2020-09-16 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-16 13:31

你好!什么时候开始可以使用的?开始使用时进行摊销就可以,可以先按合同金额进行摊销。

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快账用户8163 追问 2020-09-16 14:18

老师,没收到发票也可以先摊销是吗

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齐红老师 解答 2020-09-16 14:32

你好!是的,可以根据合同摊销

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快账用户8163 追问 2020-09-16 14:57

老师,装修费尾款是装修结束后两个月才定,怎么入账呢,另外发票是分三个月开具的

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:02

你好,可以先按合同记录长期待摊,然后根据实际收到的发票调整以后月份的摊销金额。

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快账用户8163 追问 2020-09-16 15:14

老师,您能具体说一下那,比如合同是15万,最后尾款时变成25万,分三年摊销,怎么更正之前摊销的金额呢

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:18

你好,使用未来适用法,不更改之前的摊销金额,只在剩余的时间更改剩余时间的摊销金额就可以。

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你好!什么时候开始可以使用的?开始使用时进行摊销就可以,可以先按合同金额进行摊销。
2020-09-16
你好 未收到发票 可以按照装修的总支出计入长期待摊 也就是三万 然后按期摊销 发票来了附在之前的凭证后面即可
2020-09-16
同学你好 计入长期待摊费用就行了
2021-02-22
你好,一共就是这些钱吗?借其他应收款贷,银行存款1000,第二个月借其他应收款贷,银行存款1000, 完工了之后借管理费用贷其他应收款。
2021-05-31
您好,借应付账款,贷银行存款。借库存商品,贷应付账款暂估,收到发票,红字冲回暂估分录,再补作分录,借库存商品,应交税费应交增值税,贷应付账款
2022-03-02
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