你好,每月计提管理费用,如果已经支付,就贷记预付款,如果还没支付,贷记其他应付款,如果直接支付,贷记银行存款。 不管支付不支付,每月都要确认管理费用。

老师,为什么更正23年财务报表不能在电子税务更正。
老师好,企业小规模,一季度开票会盈利,预计全年会亏损,有什么好方案能一季度不预缴企业所得税
现在就业形势怎么样?工作很难找吗?
老师,打印发票总提示未检测到打印机,跟着设置也弄不成
老师,财务人员需要自己刻章吗?
外墙涂料包工包料开增值税发票是几点税
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
会计主管和总账会计需要具备哪些能力?以及具体要把哪些方面做到位?
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师的意思是如果我这个月支付啦一部分他没有给我们开发票那相当于预付,但是我可以先做一个借:预付 贷银行 然后在做一个借:管里费用 贷:预付账款,如果没有支付就直接借:管里费用 贷:其他应付款 ,最后他给我们拿过发票我在做一个把之前我预提的那些分录冲销啦,然后我在正常做一个借:管理费用-房租 应交税费 贷:银行存款 其他应付款对吗?
比如每月房租10000,这个月付了3000,借:管理费用10000,贷:银行存款3000、其他应付款7000; 如果没付款,借:管理费用10000,贷:其他应付款10000; 如果已经全部预付,借:管理费用10000,贷:预付款项10000。 类似这样
没有收到发票的话不应该就是属于预付账款吗
按照权责发生制原则,应当按期确认费用,如果当年能收到发票就没有问题的。
哦,行吧,那就不用计入预付账款,直接计入费用就可以吗?
是的,实务中如果想收到发票再确认费用也可以,只要不跨年就没问题。
因为我们这个是付完款才给开发票,那如果收到发票在计入费用,那是不是前几个月就不用计提啦,直接在那个月全部确认费用,这样税务局会认吗?
一般不跨年就没什么问题
好的,谢谢老师
不客气,如果问题已解决请给五星好评