你好,每月计提管理费用,如果已经支付,就贷记预付款,如果还没支付,贷记其他应付款,如果直接支付,贷记银行存款。 不管支付不支付,每月都要确认管理费用。
老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
1月老板提前付了1月和2月的租管费,我可以先计入预付账款,再按月做入管理费用,但是如果老板3月4月房租都没交,等5月再一起交,我应该怎么做分录呢?借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款? 然后等交了钱,再借:其他应付款 贷银行存款?
还有一个问题就是我们房租转给合伙人,合伙人私下转给房东,我在做分录的时候是不是要做借:管理费用-房租,贷:其他应付款;借:其他应付款 贷:银行存款?
老师好,资产负债表的应付职工薪酬应该是计提未发放的工资吧
老师你好 ,我们公司有一个全年一奖金,要做成工资表嘛,有什么注意的事项没呢
我们公司的临汾佳固源建材有限公司,收到的签收和转让凭证,如何做账
公司新入职的员工,在外地统一出差参加的入职培训费,是否需要计入职工教育经费?
老师,加油票我可以入账吧,就是各种费用我是不是有个税负率呀,怎么判定这个费用是合理范围的,不懂的老师别回复
老师,出租彩钢房做为厂房,房产税也是按租金收入乘以12%吗?
老师,请问,我 做 8 月份的内账,8 月份发 7 月份的工资,,有个其他应收款-员工社保和个税,这个款银行扣的是 6 月份的,那我发 7 月份的工资哪里,是不是管理费用工资那部分要加上 6 月份的员工社保跟个税啊?
老师这张发票怎么做,是代扣代缴个税的
老师你好,我们A企业,股东是B企业,但是A企业财报是亏损的,但转给B企业的钱用途分红的转,这样稳妥吗?
老师,您好!"应交税费--待转销项税额"这个科目是记已发货未开票的税额的吗?
老师的意思是如果我这个月支付啦一部分他没有给我们开发票那相当于预付,但是我可以先做一个借:预付 贷银行 然后在做一个借:管里费用 贷:预付账款,如果没有支付就直接借:管里费用 贷:其他应付款 ,最后他给我们拿过发票我在做一个把之前我预提的那些分录冲销啦,然后我在正常做一个借:管理费用-房租 应交税费 贷:银行存款 其他应付款对吗?
比如每月房租10000,这个月付了3000,借:管理费用10000,贷:银行存款3000、其他应付款7000; 如果没付款,借:管理费用10000,贷:其他应付款10000; 如果已经全部预付,借:管理费用10000,贷:预付款项10000。 类似这样
没有收到发票的话不应该就是属于预付账款吗
按照权责发生制原则,应当按期确认费用,如果当年能收到发票就没有问题的。
哦,行吧,那就不用计入预付账款,直接计入费用就可以吗?
是的,实务中如果想收到发票再确认费用也可以,只要不跨年就没问题。
因为我们这个是付完款才给开发票,那如果收到发票在计入费用,那是不是前几个月就不用计提啦,直接在那个月全部确认费用,这样税务局会认吗?
一般不跨年就没什么问题
好的,谢谢老师
不客气,如果问题已解决请给五星好评