这个是不可以抵扣的
2020-09-17 17:49老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
主营是汾酒,厂家开的票做库存,我们开出去的劳务费是厂家返给我们的市场推广费,如何做会计分录?
医院招聘财务人员,是收费吗?工资一般多少钱,县医院
请问老师,银行购买定存收到的利息需要交增值税吗?
劳务费要交增值税吗,是不是不交,只合并交个税
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
主营是汾酒,厂家开的票做库存,我们开出去的劳务费是厂家返给我们的市场推广费,如何做会计分录?
医院招聘财务人员,是收费吗?工资一般多少钱,县医院
请问老师,银行购买定存收到的利息需要交增值税吗?
劳务费要交增值税吗,是不是不交,只合并交个税
微信扫码加老师开通会员
能具体解说一下吗
这个是一张普票,上面没有单独的税额啊
有相关政策说明吗
按规定,这种不是专票,就不能抵扣了