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6月开账的,这张发票的销项税额没有做进去,支付增值税金结转到销项税额,然后销项税额要怎么做平?

2020-09-18 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 12:09

你好,支付增值税金结转到销项税额,这个是怎么结转的

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快账用户9283 追问 2020-09-18 12:13

未交增值税结转到销项税额

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齐红老师 解答 2020-09-18 13:50

应该是销项税额未交增值税,结转方向错了

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快账用户9283 追问 2020-09-18 14:08

我是借:销项税额 贷:未交增值税的 那销项税额要怎么做平

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:12

你好, 借:应收账款 贷主营业务收入 销项税额

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快账用户9283 追问 2020-09-18 14:26

发票是开账前的收入,6月才建账

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快账用户9283 追问 2020-09-18 14:27

之前的没销项没做上去

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齐红老师 解答 2020-09-18 15:30

你现在补做就可以了

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快账用户9283 追问 2020-09-18 15:33

收入开账前已经做上期初数了

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齐红老师 解答 2020-09-18 15:48

期数数,哪几个期初数

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齐红老师 解答 2020-09-18 15:51

收入对应的科目起初数怎么做的

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快账用户9283 追问 2020-09-18 16:03

只有个收入做期初数

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:21

那这个收入应该有对应数额他借贷才能平衡 的。只有收入期初金额吗?

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快账用户9283 追问 2020-09-18 16:24

之前没有做账,只有流水账

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快账用户9283 追问 2020-09-18 16:24

对,建账只录个收入

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:32

那你先补这笔吧,先把税金冲掉。然后你找这个收入是对应哪个借方科目做平的,要不也不知道怎么冲减掉

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2022-09-15
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