您好 1、先做一笔全额的红字分录 2、然后根据部分金额的蓝字发票重新编制一遍分录
以抵扣的发票,现在要部分冲红,然后销售方给我们开的是全额的红票和不冲红部分的蓝票,购买方怎么做账啊
以抵扣的发票,现在要部分冲红,然后销售方给我们开的是全额的红票和不冲红部分的蓝票,购买方怎么做账啊,只有部分冲红
我们是购买方收到的发票已经抵扣,现在部分金额要退款给他们开红冲,怎么开部分金额红冲
购买方申请红字信息表选择未抵扣,红冲部分金额,审核通过后原来整张蓝字发票红冲了,购买方无法认证抵扣,未红冲部分也不能抵扣了,销售方按红字信息表开具了负数发票,购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
你好老师,请问发票如果需要部分红冲的话,如果对方未抵扣勾选而我们红冲了的话,那张发票就无法抵扣了是不,只能对方先勾选抵扣,然后再红冲部分开红字信息表给我们红冲才行了是吗?
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
老师红字的分录要怎么做啊
就是之前入账分录的负数分录就是了。
那进项税额转出呢
这个分录直接做进项税额负数就可以了,只是填写申报表附表二时,需要填写进进项税额转出项目栏次。