您好 1、先做一笔全额的红字分录 2、然后根据部分金额的蓝字发票重新编制一遍分录
以抵扣的发票,现在要部分冲红,然后销售方给我们开的是全额的红票和不冲红部分的蓝票,购买方怎么做账啊
以抵扣的发票,现在要部分冲红,然后销售方给我们开的是全额的红票和不冲红部分的蓝票,购买方怎么做账啊,只有部分冲红
我们是购买方收到的发票已经抵扣,现在部分金额要退款给他们开红冲,怎么开部分金额红冲
购买方申请红字信息表选择未抵扣,红冲部分金额,审核通过后原来整张蓝字发票红冲了,购买方无法认证抵扣,未红冲部分也不能抵扣了,销售方按红字信息表开具了负数发票,购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
你好老师,请问发票如果需要部分红冲的话,如果对方未抵扣勾选而我们红冲了的话,那张发票就无法抵扣了是不,只能对方先勾选抵扣,然后再红冲部分开红字信息表给我们红冲才行了是吗?
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
老师红字的分录要怎么做啊
就是之前入账分录的负数分录就是了。
那进项税额转出呢
这个分录直接做进项税额负数就可以了,只是填写申报表附表二时,需要填写进进项税额转出项目栏次。