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老师,请教一下,我看到我公司以前的财务(小规模,季度申报)申报增值税时,其中填写增值税不含税销售额是401270.62元,然后应纳税额是12038.12元,其中本期应纳税额减征额2975.5元,应纳税额合计9062.62元,实际最后她申报了9062.62元。我想咨询的是,那个2975.5元和9062.62元是怎么算来的?为什么我们要缴纳9062.62元,现在不是小微企业减按1%征税的吗?不是应该缴纳增值税401270.62*1%=4012.71元吗?

2020-09-19 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-19 16:13

你这个开1%这个发票开多少,这个?不一定全部开1%这个需要看你发票,

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快账用户6404 追问 2020-09-19 16:15

我们没有开过发票,按照实际收取的物业费申报纳税的。

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齐红老师 解答 2020-09-19 16:21

这个1%看的是3月的开始的,之前1,2月不算这个,

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齐红老师 解答 2020-09-19 16:22

你看你这个3月收入多少,你这个是1季度吧?,你去看下你账这个

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相关问题讨论
你这个开1%这个发票开多少,这个?不一定全部开1%这个需要看你发票,
2020-09-19
你好只有普票 不超30万 不需要填写减免表的 直接申报就可以
2021-01-07
好,你专用发票是在哪里填写的?是第一行和第二行嘛。
2022-11-08
你好 1.需要 2.是的 第二季度开始 开的普票吗 是的话不应该缴纳的 截图你的申报表
2021-07-12
你好,你们预缴不是直接带出数来吗?
2021-07-07
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