你这个开1%这个发票开多少,这个?不一定全部开1%这个需要看你发票,
老师,请教一下,我看到我公司以前的财务(小规模,季度申报)申报增值税时,其中填写增值税不含税销售额是401270.62元,然后应纳税额是12038.12元,其中本期应纳税额减征额2975.5元,应纳税额合计9062.62元,实际最后她申报了9062.62元。我想咨询的是,那个2975.5元和9062.62元是怎么算来的?为什么我们要缴纳9062.62元,现在不是小微企业减按1%征税的吗?不是应该缴纳增值税401270.62*1%=4012.71元吗?
老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
老师,请问一下小规模没有买金税盘,到税务局代开的发票,缴纳的增值税金额为44.54元,但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元,这样我税务局代开发票时就多交了0.01元,本期应补退税额为-0.01元,涉及到退税,太麻烦了,我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元,就不存在多一分钱了,这样可以吗?
小规模纳税人, 1:季报增值税,申报完毕,需要清卡的吗? 2:现在的小规模纳税人,我看到红字提示说销售额不超过450000元,暂免征收增值税。 我季度开票只有十几万,1%的税率,申报表的最后写着:在本期的竖列-“应纳税额合计:5000多元”,“本期应补(退)税额:5000多元” ---这吓死我了,到底是符合免征了呢?还是要交那么多?? 而本年累计的竖列那里,同一栏次没有数字,是“--划横线”
老师你好,我是小规模企业,季报,6月份开了一张专票价税合计13378.03元,开的税率是1%,不含税金额是13245.57元,我今天申报填写了《增值税减免税申报表》,减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号,在本期发生额输入264.91元,选择保存后,在小规模纳税主表第18行,本期应纳税额减征额栏没有出现264.91,是怎么回事?手动输入后,电正式提交申报,出现错误。是哪里出问题了?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
我们没有开过发票,按照实际收取的物业费申报纳税的。
这个1%看的是3月的开始的,之前1,2月不算这个,
你看你这个3月收入多少,你这个是1季度吧?,你去看下你账这个