您好,借成本费用-劳保费,贷:银行存款。

您好!老师麻烦问一下我们公司从2020年-2025年采购有100万元没有入账也没有抵扣,现在我算了一下采购入库是19854470.55元,销售金额6529774.19 元
老师您好,我们公司先花钱更换了一批新能源公交车电池,然后收到政府补助资金300多万,这笔钱可以直接进营业外收入吗
被挂靠方开具简易征收发票出去,挂靠方再开具简易征收发票成本进来,这个比例有规定吗?
老师好,请问:我们个体户公户收到的电子商业汇票,还有8天到期,电脑上需要什么操作吗?
老师,增值税和城建税分别是什么?
老师请问如何查看个税专项扣除是否采集成功
仓储服务的销项发票进项成本必须包括房屋租赁成本吗?
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
老师,请问开发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 收款,借库存现金 贷应收账款,归还法人款 借其他应付款 贷库存现金。然后现在收到24年的流水发现转公户了。现在是借银行存款 贷应收账款 把借库存现金 贷应收账款 还有借其他应付款 贷库存现金 冲销掉?
医院收到卫健局疫情期间的补助怎么入账
那老师,购买的药品和材料,需要做应交税费?因为我单位领申报单位,所以之前我记账是直接是:借 库存物资 贷 银行存款
您好,您医院若是一般纳税人且取得增值税进项税发票,做账需要体现进项税。否则不需要考虑进项税。
我单位是小规模纳税人的,那还需要提现税费吗?
您好,小规模纳税人不需要体现进项税,直接计入采购成本费用即可。
好的,谢谢老师!
对了老师,药品暂估入帐,一般按笼统的暂估应付款 科目入帐,还是按供应商来区分呢?到时好查账,便于查是否付款或者发票是否收到的。
您好,您客气。按供应商做暂估。
老师,我现在脑乱了,可以写分录给我一下吗?
您好,暂估,借库存商品,贷应付账款~暂估~供应商。
嗯嗯,谢谢!老师,老板说个人所得税由单位承担,请问列工资及账务处理怎么做比较好?
您好,若想税前扣除,增加工资税前金额。
老师,可以直接当作职工的福利费用来做吗?另我是代理记账的,一般都是必次月做账,可以把制凭证日期统一放月末最后一天吗?
您好,计入福利费限额扣除,劳保费可以全额扣除。
您好,可以在一天做凭证,但不要跨月。
嗯,好的,谢谢老师!
您好,您客气小林非常荣幸能够给您支持!!