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老师好,我们单位分两个部门分别做账,上年计提的企业所得税,一部帮我们支付了一部分金额并且不需要我们还款,这部分金额我们应该怎么做账呢?

2020-09-21 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-21 12:42

这个一部交,你这个做一部就可以,你要是做2部上面那这个挂往来后面冲掉就可以,合并的时候冲掉,

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你抵账的商品你给对方开发票,然后对方是根据实际销售给你的商品开发票是这样。
2023-10-11
1.确认采购成本:将现金支付和产品抵扣的金额加起来,得到实际采购成本。 2.确认现金支付的部分:将现金支付的金额记入“应付账款”科目,作为对采购成本的暂挂。 3.确认产品抵扣的部分:将产品抵扣的金额视为销售,记入“营业收入”或“其他业务收入”科目。同时,将产品成本记入“营业成本”或“其他业务成本”科目。 4.处理发票:将发票金额与实际支付的现金金额核对,如果发票金额小于实际支付的现金金额,需要向供应商索取发票。如果发票金额大于实际支付的现金金额,需要将发票金额大于实际支付的部分记入“应付账款”科目,作为对采购成本的暂挂
2023-10-11
你好,会计学堂,想咨询什么问题呢?
2021-02-28
计入营业外收入就可以
2022-09-19
同学你好,支付借其他应收款贷应付职工薪酬发工资借应付职工薪酬贷其他应收款
2020-12-22
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职称:注册会计师,税务师

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