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老师,发票多开了,怎么挂账

2020-09-21 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-21 18:31

您好 按照发票开具的金额挂账应收账款科目

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快账用户1857 追问 2020-09-21 18:32

是我们给人家付款

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快账用户1857 追问 2020-09-21 18:32

具体分录怎么写

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齐红老师 解答 2020-09-21 18:33

是您单位收到发票么

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快账用户1857 追问 2020-09-21 18:41

是的,欠人家的货款

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齐红老师 解答 2020-09-21 18:42

借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税-进项税额等 贷:应付账款

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快账用户1857 追问 2020-09-21 18:50

人家给开的发票多开了

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齐红老师 解答 2020-09-21 18:51

多开的金额挂在应付账款里面啊

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快账用户1857 追问 2020-09-21 18:52

借,制造费用,进项税额,贷:应付账款

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齐红老师 解答 2020-09-21 18:54

这样也是在应付账款科目挂账的

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快账用户1857 追问 2020-09-21 18:56

是对的吧

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齐红老师 解答 2020-09-21 18:56

是的 制造费用发票这样写正确的

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您好 按照发票开具的金额挂账应收账款科目
2020-09-21
你好 这个你按照实际支付的金额入账就可以的,发票多开的不需要管的
2023-03-06
你好! 对于企业长期挂账无法清理的预付账款,应当分析预付挂账原因,做出不同的处理: (1)如果是确实无法收回的款项,可以作为资产损失。并在企业所得税汇算清缴时进行专项申报 (2)如果是实际货物或相关的成本已经发生,只是没有取得发票,未作账务处理,建议做相关账务处理。因为会计记账应当“据实记账”而不是“凭票入账”,但是税前要扣除的话,就需要相关凭证,因此会产生税会差异。
2024-04-06
做坏账的借营业外支出贷应收账款。
2022-12-01
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-11
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