咨询
Q

老师,请问进项的抵扣联,在抵扣的当月,这联发票要怎么处理?

2020-09-23 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-23 10:12

你好!抵扣联留存备查。

头像
快账用户9542 追问 2020-09-23 10:13

就是在网上操作抵扣之后,抵扣联存档好就可以了,是吗

头像
齐红老师 解答 2020-09-23 10:14

是的,存好备查就可以了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!抵扣联留存备查。
2020-09-23
你好,同学 (1)抵扣联发票联都到了,可以将往来款项转成成本费用 原来付款: 借:预付账款 贷:银行存款 收到票: 借:管理费用/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额/待认证进项税额) 贷:预付账款
2022-01-07
你好  1.   用抵扣联复印件做凭证附件 2.    用销售方记账联复印件做附件 抵扣 3.    用发票联复印件做抵扣。  
2021-03-29
您好 可以按您说的这样处理的哈
2023-11-04
 你好;    找销售方给你记账联复印件盖章给你做抵扣和税前扣除   
2022-06-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×