借原材料 负数 贷应付账款负数,进项税额转出
你好老师,我单位建筑公司,收到一张购买材料的红字发票,怎样做会计分录呢,我自己已经转混了
老师好,我公司承包了一项工程维修服务,我公司又找了经营部购买材料、以及经营部提供了劳务服务,现收到向经营部购买的材料及劳务发票,该如何做会计分录呢?
老师好,我公司是物流公司,去年自己购买材料打造了一条船,材料发票没有一次到位,零零散散至今还没到起,船已于去年9月投用,我该不该计提折旧呢,如果计提,后续到的发票又该怎样入账
老师你好,我司是一个建筑工程有限公司,老板让我打款买的是材料,没有收到单子和发票,这一笔怎么做会计分录?是借其他应收款 贷银行存款 吗,他的发票到了我应该怎么做分录呢?
老师,你好,我们建筑公司,有一家供应商,的材料款,还有一部分,我们已经付款了,到一直还没有收到发票,现在这家公司老板已经跑路了,我们该怎么办呢?
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?