你好 1. 你要看这个服务费是一次性金额很大不 ? 如果打的话还得需要分摊下的 。2.借预付账款 贷银行存款 按月分摊 :借以前年度损益调整贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整 这个是19.8-19.12月的一起来走 ; 2020年1-7月分别做 借管理费用-服务费贷预付账款
老师,是这样的,我们公司和劳务公司签订了一年的合同,服务期限从2019年7月份到今年的6月份,然后七月份他们就给我们开了一年总金额的发票9万,我们也付款了,这个90万我们可以一次性入成本费用吗?
老师您好 我想问一下 就是会计公司给开的服务费的票 如果跨年了 如何入账?比如说2020年9月1日 给我们公司开了一张记账服务费的票 这个记账服务费是2019年8月付的 记账服务期限是2019年8月到2020年7月 这样的是怎么入账?
老师,今天出纳给我一张2020年12月份欧亚商都开给我的专票价税合计3524.57元物业费和服务费发票,还有一张是2020年10月份欧亚卖场开给我们的普票价税合计是16430.82的物业费和服务费,这个我在2020年结账时候也不知道有这个发票,也没有计提,然后今天收到,都跨年了,我还能入账税前扣除吗?
老师我想问一下,如果客户给我们开的咨询费发票是2020年7月的话,合同签订是2020年12月付款,但是总部给拨款是2021年7月拨款,他2021年7月提交付款申请单,2021年8月单子到财务请问怎么入账
请问一下老师,年初1月份我们支付了一笔服务费给A公司,A公司说到年底补开发票给我们,但是A公司现在注销了,我们支付的这笔服务费该如何处理?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
如果不大还要分摊吗?
你好 不大的话 直接做 如果时候2020年的发票 直接入2020年费用去 。