您好 分录 借 银行存款等 贷 营业外收入
老师,我们公司最近卖了一辆车,这辆车是公司员工的,不在公司账上,但是卖了这辆车的所得收入,是记在了公司账上,作为公司的收入,那么我们要怎么做这笔收入,分录该怎么做呢?
老师,我公司名下有辆汽车转卖,以前账记得不清,查不到这辆汽车的入账记录,现在卖车要公司开了发票,我该如何记账?
2013.8.1之后买了一辆车,没有入公账,2024.07卖掉了这辆车,二手车市场代开了发票,那我们公司现在需要怎么做账以及报税
老师,你好,就是公司名下把一辆车卖了已经做买卖处理了,但是老板最后说是给换了一辆车,钱就不给了,但我们账已经做了,钱也不给了,这样的我们怎么操作
老师,我遇到这样情况,A公司卖给B公司一辆车,但A公司账上没这个车辆(领导私下操作的),税务系统把这部分收入税交了,对公账户也没有收到卖车款,我该怎么做账呢
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
老师,如果我们是内部协同做账的呢,比如总公司借:营业外收入 贷:待处理财产损益 ,那么我们子公司要怎么做呢
这个协同做账该怎么理解呢?请具体说一下