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老师,这个月我成本费用要用专票,如果用了专票我进项大于销项了,请问分录怎么做

2020-09-27 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-27 11:18

您好,一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税

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快账用户4942 追问 2020-09-27 11:20

但是不做成本的话我要交所得税,做了进项又多了

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齐红老师 解答 2020-09-27 11:20

只要是正常的业务,进项多没有关系的,这也可以抵扣增值税的销项

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快账用户4942 追问 2020-09-27 11:49

所以老师分录就是你上述答案,下个月怎么转出来,分录。

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齐红老师 解答 2020-09-27 11:54

直接把他转到应交税费——增值税(进项税)

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您好,一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2020-09-27
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-14
你好     你这个月抵扣 你做 :借 进项税贷应付账款或者 银行存款。 下个月做费用 :借费用贷应付账款或者银行存款   
2020-12-16
 你好 ;       你月末的话; 考虑   看附件来参考   
2022-06-29
您好,1分录是错误的,结转应交税费未交增值税,只需要应交税费应交增值税(转出多交增值税)和(转出未交增值税)
2022-03-14
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