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2019年审计费计提时含税金额多提了,对方开专票,含税金额5000元,多提那部分怎么冲销

2020-09-27 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-27 12:42

你好,多提那部分冲销分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整—管理费用—审计费

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同学您好, 按照含税算还是不含税算都是看双方的约定的,一般情况下,都是按照含税算。提供多少成本票,也是看双方的协议,一般情况下,双方会约定,53万,提供成本票比例多少,其中,13%的某材料专票多少,普票多少,工资表多少,这些都是双方提前约定好的
2023-11-27
你好 ; 借进项税借管理费用 负数 ;这样做即可 ; 多做了 管理费用是吧
2022-06-15
确认增值税—进项税,然后冲减之前的费用
2021-04-07
同学,你好 一般不计算企业所得税的,税费指的是增值税
2021-12-03
您好,根据您的描述,退税金额是14757.29*(3%-1%)
2020-10-14
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