第一个分录,借其他额外费用 贷应收账款 你这里的应收账款在贷方,应该是你要支付给对方钱,第二个分录怎么会是收到钱呢?
老师您好请问,借:其他额外费用,贷:应收账款最后银行收款是否,借:银行存款,借:应收账款用负数
老师你好,请问公司股东往公司账户打款,是记借 :其他应收款,贷银行存款?还是借其他应付款,贷银行存款
您好!老师,收到借款, 借:银行存款 贷:其他应付款 请问贷方为什么不是其他应收呢?
收到银行贷款,借银行存款,贷长期借款,然后借款转给法人,借其他应收款,贷银行存款,然后法人每月还进来,我借银行存款,贷其他应收款,那这个长期借款后面怎么平账呢
老师您好,没有发票,银行支付了租金,收据后补,请问怎么入账好点,是先做借:其他应付款 贷:银行存款。然后收到收据再做借:管理费用-租金 贷:其他应付款吗?
老师您好啊,我们公司是个商贸公司啊,嗯,我们现有个产品a卖给了b公司,b公司已经打款进来了,要求我们开票,但是我们的a公司还没从供应商那边进货进过来,可以先给这个b公司开票么
老师,个体户,做一些维修改造的活儿,结转成本的时候,应该用什么科目?
需要向境外单位支付培训费(账务系统的培训)。需要缴纳哪些税费
出口货物怎么看是根据fob,还是cif还是cfr确认收入呢,是每笔收入确认方式都可以不一祥吗,及相关会计分录
老师,个体户,做一些维修改造的活儿,结转成本的时候,应该用什么科目?
产成品入库金额根据什么
老师,个体户,做一些维修改造的活儿,结转成本的时候,应该用什么科目?
老师,你看看什么情况
单位办理聚合码收款,可以办个人收款吗,单位开票
保安服务怎么开票 选什么税收编码 开票单位可以填月吗
公司就这样做账,糊涂了,就是别人付给我们的其他款,转到费用
那实际怎么做分录呢
第二个分录应该是借应收账款 贷银行存款,但是你们支付钱了吗?所以你再理理你的思路不太对。
是人家付给我们钱,公司先做费用,然后在应收账款
做费用,你是要支付钱的,你想,你买 东西是你支付钱的。