第一个分录,借其他额外费用 贷应收账款 你这里的应收账款在贷方,应该是你要支付给对方钱,第二个分录怎么会是收到钱呢?
老师您好请问,借:其他额外费用,贷:应收账款最后银行收款是否,借:银行存款,借:应收账款用负数
老师你好,请问公司股东往公司账户打款,是记借 :其他应收款,贷银行存款?还是借其他应付款,贷银行存款
您好!老师,收到借款, 借:银行存款 贷:其他应付款 请问贷方为什么不是其他应收呢?
收到银行贷款,借银行存款,贷长期借款,然后借款转给法人,借其他应收款,贷银行存款,然后法人每月还进来,我借银行存款,贷其他应收款,那这个长期借款后面怎么平账呢
老师您好,没有发票,银行支付了租金,收据后补,请问怎么入账好点,是先做借:其他应付款 贷:银行存款。然后收到收据再做借:管理费用-租金 贷:其他应付款吗?
老师我们在一个市但是不同
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
公司就这样做账,糊涂了,就是别人付给我们的其他款,转到费用
那实际怎么做分录呢
第二个分录应该是借应收账款 贷银行存款,但是你们支付钱了吗?所以你再理理你的思路不太对。
是人家付给我们钱,公司先做费用,然后在应收账款
做费用,你是要支付钱的,你想,你买 东西是你支付钱的。