您好 1、送礼的没有发票,这个就是只能做无票支出了,这个没有办法。 2、还有公司对公账上的钱如何能合理取出来啊?有什么合理的办法啊----做利润分红方式是最合理的。

送的做账软件在哪里的
老师小规模申请核定征收的条件是啥呢?手续是什么呢? 核定征收了以后日常要怎么去记账报税尽量合规呢? 我们公司是食品加工企业,进项票少,利润薄,老板要票价格高,厂里资金周转困难,设备都没票
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
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老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
无票支出能走正规账吗?做利润分红的话,利润太高,所得税交太多是不是也不合适啊,也有别的公司同行业做比较,比别的公司利润高太多是不是会查啊
1、走账没有问题,但是到企业所得税汇算清缴时,要做纳税调整。 2、这个没有办法,可能您公司的利润本身就是很高的,正常申报纳税就是了。
公司走一些研发费用,是不是可以抵所得啊
是的,这个不仅可以税前扣除,而且还可以加计扣除。不过您公司要真有研发项目才行。