你好,说明所得额是正数。利润或亏损和所得额是两个概念

老师,假如我今年盈利了20万,但是我前面一直是亏损的,但是亏损只是在账上体现,报的税务系统上全是零申报,这样可以弥补亏损吗
老师,关于当年亏损可以弥补的问题,我有一个困惑,假如我公司今年的账面是亏损,但是今年有纳税调增的项目,就说明今年不亏损?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,请问:今年2022年度是盈利状态,今年盈利,但以前年度是亏损的,请问最长可弥补到哪年的亏损?从哪年开始弥补?
请问所得税汇算清缴是亏损,招待费要纳税调增吗?我去年调增了没做账里,到今年账里的亏损和报表就不一个数了,弥补亏损也不一样了
老师公司以往一直都是亏损 但是今年第三季度盈利三十多万 弥补以前年度亏损怎么是的,可以弥补以前年度的亏损。用当年的利润先弥补以前年度的亏损,弥补完亏损后还有利润的话再缴纳所得税。 但是弥补以前前度亏损损益怎么做账处理呀 是这个季度就可以弥补还是
老师,企业注销时未分配利润过大,怎么处理,不考虑分红的情况,如果应对税务局,谢谢
资产负债表的预付和预收太大了,能不能把他们各减掉一部分?
个体户查账征收的,开发票,公对公转账,钱可以自由支配吗?
经营范围是互联网信息服务。可以开发票电商客服外包的发票吗
老师,注册资金100万,未实缴,减资到5万,工商要求净资产为正数,净资产做到多少合适,避免产生税费
请问增值税税负和企业所得税税负怎么算?还有毛利率
老师电子税局如何增加一个开票员
我们公司是ai软件行业,开了发票,印花税是按 几个点来计提
老师,我昨天在财务软件里做的账,有一个科目好像不太对,还能不能改?
地方水库移民扶持基金的申报,是水利建设金经吗
是的,老师我的意思就是,汇缴年报的主表的应纳税所得额时正数了,后面的年份还存在弥补?
你好,如果之前的亏损10万元,今年所得税是7万元,那么以后还可以弥补3万元
老师,你没有明白我的意思,我的意思是,今年在没有汇缴之前利润表是亏损的,但是经过了汇缴,纳税调整了之后,比如调整了一些业务招待费之后,还交了一些所得税,这说明今年就不亏损吗?
你好,利润表亏损,但是所得额是正的。
老师,最后按照汇缴的年报看调整之后的所得额时正数,就没有亏损的说法,利润表不管怎么亏损,后期没有弥补的说法?
你好,对的,没错。就是这个意思。
好的,感谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢