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施工企业开了工程款发票,但相对应的成本发票本季度没拿到了,这个月工程款发票要计入收入,如果计入收入的话,成本发票没,本季度的利润不是很高,所得税该咋办办啊?成本暂估分录怎么操作

2020-09-28 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 11:46

这个可以暂估这个成本,借工程施工,贷原材料,借原材料 贷应付账款暂估款,别的结转成本和你有发票是一样做

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您好,借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 上述分录全部红字冲回,再按发票金额重新入账
2021-07-04
你好;  你这样先去把3季度 多做的成本先红冲了 ;然后再去看 4季度的数据怎么处理  ;  一个季度一个季度处理 ; 你最好是写一个情况说明 老板签字去调整  
2023-03-06
你好;   你要去红冲哈 ;    多做了成本; 你就得红冲的; 不然查到你会  涉及 补税和滞纳金的; 到时你解释不了的  
2023-02-24
您好,您的处理非常正确
2022-06-22
将原来暂估的,按原来的分录做负数,再按收到的发票确认正确的数据即可,谢谢!希望可以帮到你。
2024-01-12
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