你好,单位团建,款已付未开票 借:预付账款 贷:银行存款等科目

单位团建,款已付未开票,如何处理呀
单位团建,款已付未开票,对跨季度开票和跨年度开票的处理方式
建筑企业,材料已收到,发票已开具,款未付,如何进行账务处理
老师,我公司筹建期,原来的厂房现在民宿酒店,给施工单位付款,施工单位开发票,但是金额不一致,如何做分录,有的款未付,发票却已经开了,有点款已付,单是发票只开一部分,如何写会计分录?
施工企业工程已完工并计完量办理了结算,业主不付款,我单位没钱交税故未开票,这个如何进行账务处理?
老师,你好实际工作中,买固定资产没要票,借固定资产贷银行存款,下个月计提折旧,这样以后可能会发生什么样的后果,我不知道整体下来怎么弄了
麻烦老师回答一下图片上的问题谢谢。
老师待认证进项税额科目怎么写分录
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,跨季度开票的和跨年度开票的怎么处理,
你好,是针对团建费用的支出的跨季度开票的和跨年度开票吗?
不是的,就正常的销售商品
你好,正常销售商品的分录是 借:应收账款 等科目 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
单位给客户的奖品,采购的时候没有发票,如何进行账务
你好,单位给客户的奖品,采购的时候没有发票,做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理 借:销售费用 贷:银行存款等科目
那如果收入很高(银行流水过大),缺少费用票,外账的该如何处理,只有交税吗
你好,需要想办法多弄些费用发票,或者增加人工工资入账的方式,来降低利润从而减少企业所得税的缴纳
企业所得税汇算清缴时,对上一年度的账务调整方法
你好,具体是因为什么原因,需要调整上年的账务呢?