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在做这道题第四问的时候,为什么要不将软件技术服务的项税额计入到销项税额呢,而且进项也根据收入的比例剔除了,为什么要这么做呢,提供的服务也属于当期的销项税额呀

在做这道题第四问的时候,为什么要不将软件技术服务的项税额计入到销项税额呢,而且进项也根据收入的比例剔除了,为什么要这么做呢,提供的服务也属于当期的销项税额呀
在做这道题第四问的时候,为什么要不将软件技术服务的项税额计入到销项税额呢,而且进项也根据收入的比例剔除了,为什么要这么做呢,提供的服务也属于当期的销项税额呀
2020-09-28 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 08:43

你好,同学 销售软件可以享受这个免税的呀,你这里明确说的是软件技术企业的

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快账用户2638 追问 2020-09-29 09:24

软件企业提供的服务不应该同时纳税的吗,这里我就糊涂了

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齐红老师 解答 2020-09-29 10:46

没有呀,软件企业,这一块儿对于软件的这个销售服务是单独核算的话,是可以享受免的。

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快账用户2638 追问 2020-09-29 10:47

可以说的具体一点吗,我听的不太明白

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齐红老师 解答 2020-09-29 10:51

就是,你是软件企业,如果说你销售软件是可以享受免税的。 所以计算的时候就没有考虑这一部分。

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快账用户2638 追问 2020-09-29 11:24

但是政策是这样说的,我有点晕

但是政策是这样说的,我有点晕
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齐红老师 解答 2020-09-29 12:00

是的,就是说,如果说你在卖软件的同时提供的这个服务,这个就是要正常交税。但是前提是你这个题目里面它是分开的,不是在同一应税行为里面,所以说可以享受蜜。

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齐红老师 解答 2020-09-29 12:00

所以说可以享受免税。

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快账用户2638 追问 2020-09-29 13:00

既然是免税的,为什么计算销项税额的时,要加上提供软件服务的金额呢

既然是免税的,为什么计算销项税额的时,要加上提供软件服务的金额呢
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齐红老师 解答 2020-09-29 13:02

免税的还是会有销项税额,只是后面实际缴纳剔除就可以了

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你好,同学 销售软件可以享受这个免税的呀,你这里明确说的是软件技术企业的
2020-09-29
你好!即征即退部分没有分摊进项税吗?
2022-05-12
你好,你确认收入的分录是没有问题的,确认成本,可以直接用,借:主营业务成本-服务费800 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 ;付款时,借:应付账款 贷:银行存款。
2020-08-06
你好 如果客户那就是要专票,一般纳税人i增值税方面还有有减少缴纳的, 假设该销售价格是含税价500 500/1.13*0.13-50.3=7.22212389381 但是如果没有今年优惠=500/1.03*0.03=14.5631067961
2023-06-12
‌与该软件相关的技术服务不满足在一段时间内确认收入,主要是因为在该合同中,技术服务是在软件交付后才提供的,且服务期间客户并不能在履约过程中即时取得并消耗企业带来的收益‌。在此合同中,技术服务是在软件交付后才提供的,客户在软件交付前无法取得或消耗技术服务的经济利益‌。合同中明确规定,甲公司应于20×1年6月30日交付软件,之后从20×1年7月1日至20×2年6月30日提供技术服务。这表明技术服务是在软件交付后才开始的,是一个后续的服务过程‌。
2024-12-22
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