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一般SAP里 税金容差 (SAP系统计算的税金 和 发票税金 可能不一致 存在差额)设置 多少比较合适,能保证 手工调整跟发票一致之后 仍然可以过账

2020-09-29 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-29 12:11

同学你好 这个设置为你们的税率就可以了

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同学你好,出现账面跟系统不一致,建议你着笔核对进项税,做帐不能估计
2022-03-17
首先,关于写说明的部分,你提到的“原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C”这样的描述方式,虽然简洁,但可能不够详细和明确。为了更清楚地说明情况,建议你在说明中详细列出每一笔凭证的具体内容,包括日期、编号、摘要、借贷方科目及金额等,并明确指出哪些凭证存在错误,需要进行冲红处理。 其次,冲红原凭证时,需要按照会计准则和公司的财务规定进行操作。一般来说,冲红凭证需要使用红色墨水或特殊标记,并在凭证上注明“冲红”字样。同时,需要在新的凭证上正确记录收到票据和票据融资到账的会计分录,确保借贷方科目和金额准确无误。
2024-04-12
1.是的,附属类可以不填写 2.可以的,这个你们双方协商,税局对这个没有什么要求,你可以开折扣发票,和平销返利不一样
2020-08-26
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
同学你好 1.对的 2.对的 3.对的 4.对的 5.对的,这样做就可以的
2020-10-14
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