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我们是一家砂石销售企业,有两家公司,一个是一般纳税人,一个是小规模。每年预计有5000万的营业额。 我们的上游是矿场,他可以给我们开3%的简易征收增值税,我们的下游是搅拌站,也是简易征收,他只需要我们给他开3%的普票或专票。 问题:1.如果用一般纳税人,但我们只能开13%的增值税专用发票。上游的3%不能完全抵扣,我们再补10%,这样就利润倒挂。 2.如果用小规模的话,超过500万又得升级为,一般纳税人。 3.如果我给下游搅拌站开2000万的13%的增值税。剩下3000万营业额的是卖给其他企业,不用开票。我们能否用这5000万的3%的进项税,抵扣我这2000万的13%的销项税

2020-09-29 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 10:38

同学你好 这个可以抵扣的

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快账用户2553 追问 2020-09-29 10:41

第三点? 问题1怎么破解? 还有问题2

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齐红老师 解答 2020-09-29 10:51

同学你好 问题1没有办法,进销差太大了 2的话这个只能升级

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快账用户2553 追问 2020-09-29 11:39

那就是问题三的话,我是不是可以这样理解?我如果每年销售五千万的话,我用百分之他给我的进项税是3%,也就是三个点是150万,然后我这边销量是260万就是两千万的,都要票的话是两两千两百六十万,我可以拿这150万来抵着260万是吧,我自己贴110万税收是吧。

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齐红老师 解答 2020-09-29 11:55

同学你好 对的,就是这样 的

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