同学你好 当月的工资当月计提就可以了,几月份发放没事

您好,我们公司工资经常无法及时发放,比如8月份工资于10月份发放,并且公司人员变动较大,每月工资总额很难准确预估,这种情况该如何做账务处理呢?
老师您好,我供职于一家养殖业公司,有几十家养殖场,员工近200人,工资很难按月发放,例如8月份工资无法在9月份发放结束,往往会在10月进行发放,且公司人员流动性较强无法预估工资,我该记账呢?
(二)非货币性福利核算 大海公司为家电生产企业,共有职工310人, 其中生产工人200人,车间管理人员15人,行政管理人员20人,销售人员15人,在建工程人员60人,大海公司适用增值税率13%。2020年11月25日以自己生产的某种电器发放给每一位职工, 每台电暖气的成本为800元,市场售价为1000元。要求写出计算过程。 (三)无形资产业务题 2019年6月1日,某企业决定自行研制开发某项技术。该企业认为,研发该项技术具有可靠的技术和财务等资源的支持,研发成功后用于产品生产,可降低产品成本,为企业带来巨大的收益。有关资料如下: (1) 2019年在研究开发过程中,发生材料费46800元,人工费100 000元,用银行存款支付的其他费用80000元. (2) 2020年1月1日,该专利技术进入开发过程,发生材料费20000元,人工费50000元,以银行存款支付律师费11 400元,注册费600元。2018年1月28日研发成功,已经达到预定用途,(3)企业预计该项专利权的使用寿命为5年,采用直线法于每年年末摊销。 要求: (1) 做出会计分录。(2)计算该无形资产的年摊销额,并做账务处理
资料】长江公司是一家家电生产企业,一般纳税人。共有职工310人,其中生产工人200人,生产车间管理人员15人,行政管理人员20人,销售人员15人,在建工程人员60人。长江公司适用的增值税率是13%。2019年12月份,有关职工薪酬的经济业务如下:(1)本月应付的职工工资总额为380万元,工资费用分配表中列示的产品生产工人工资200万元,车间管理人员工资30万元,企业行政管理人员工资50万元,销售人员工资40万元,在建工程人员工资60万元。根据所在地政府规定,按照工资比例的10%、2%、12%和8%计提企业负担的医疗保险、工伤保险、养老保险和住房公积金。职工福利费、工会经费和职工教育经费的计提比例分别为2%、2%和8%。职工福利发生时从“福利费”专户中列支。(2)以自己生产的某种电暖气发放给公司每名职工,每台电暖气成本800元,市场售价1000元。(3)为10名部门经理提供汽车免费使用,所提供的汽车每月计提折旧共计3万元;为2名副总裁每人租赁一套高级公寓,租金每个月合计1万元。(4)用银行存款支付业务(3)所述副总裁公寓租金1万元。(5)结算本月应付职工工资380万元
资料】长江公司是一家家电生产企业,一般纳税人。共有职工310人,其中生产工人200人,生产车间管理人员15人,行政管理人员20人,销售人员15人,在建工程人员60人。长江公司适用的增值税率是13%。2019年12月份,有关职工薪酬的经济业务如下:(1)本月应付的职工工资总额为380万元,工资费用分配表中列示的产品生产工人工资200万元,车间管理人员工资30万元,企业行政管理人员工资50万元,销售人员工资40万元,在建工程人员工资60万元。根据所在地政府规定,按照工资比例的10%、2%、12%和8%计提企业负担的医疗保险、工伤保险、养老保险和住房公积金。职工福利费、工会经费和职工教育经费的计提比例分别为2%、2%和8%。职工福利发生时从“福利费”专户中列支。(2)以自己生产的某种电暖气发放给公司每名职工,每台电暖气成本800元,市场售价1000元。(3)为10名部门经理提供汽车免费使用,所提供的汽车每月计提折旧共计3万元;为2名副总裁每人租赁一套高级公寓,租金每个月合计1万元。(4)用银行存款支付业务(3)所述副总裁公寓租金1万元。(5)结算本月应付职工工资380万元:代扣职工房租10万
您好,电子税务局发票业务显示当前月可用发票额度12000元发票总额度20万,如果我们现在想开140000,是不是开不了呢?为什么有这限制呢?
老师,法人转公账备注写什么了,就是付款什么的
请问老师,我们2022年的建房子项目,挂靠在一个公司,现在甲方把钱转到被挂靠公司了,当时谈好13%专票,我们找到了这个的公司,但是不敢开,如果不提供13%专票,怎么合理合法的把钱拿过来呢?
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板