你好,同学。你标红这里是抵消摊销,去年摊销和今年摊销 借,管理费用,今年 年初未分配利润,之前年度 贷,无形资产
老师,请问这个题第六问甲乙之间内部租赁交易的抵消,第一个分录我知道,是因为个报中先将固定资产转入投资性房地产所以合报反过来抵消就行,但是后三笔分录是怎么来的呢
老师,(6)内部投资性房地产的抵消,甲每年收租金100万,个表分录:借:应收账款(银行存款)100 贷:其他业务收入:100,抵消分离为什么是贷:管理费用?还有,当年,借:管理费用150 贷:固定资产―累计折旧 150,这不是合并报表要正常提的折旧吗,怎么就是抵消了?(4)中,存货评估增值和内部存货交易确认的递延所得税有什么区别?就是第(4)和第(6)的⑦确认递延他们确认递延有什么不同?
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师,我们公司就是之前账是外帐做的,然后我们去年有笔退款是去年3月发生的,但是这笔退款实际也没开票,但是外帐直接冲收入了,导致申报上去的汇算清缴的所得税收入和增值税收入不匹配,请问这个应该怎么去调整呀,所得税现在现在显示和增值税收入差10万,所得税少报了10万,但是这10万我们也没收入发生
老师看看工银行卡里多了7.59利息收入,怎么做账啊,怎么是负数呢
我公司购买了a公司的土地,a公司是小规模纳税人,可以给我公司开具几个税点的增值税专票
小规模代开增值税发票的话,税率多少?
老师,你好,请问24年工商年报中税务要怎么填写,点开就到了电子税务局了,但是用个人微信登陆也看不到要填什么
我公司属于A公司100%股东,已经实缴了100万元,由于A公司亏损想把股权全部转让出去,A公司的账面所有者权益为50万元,也就是A公司亏损了50万元,如果以100万元的价格转让出去,我们公司有50万元的所得吗?还是属于平价转让没有所得呢?
请问老师,这个题为什么选C,请用通俗易懂的方式解答一下怎么区分有效、效力待定、无效?还有怎么区分附条件、附期限、附解除条件?
24年底计提了一笔费用 借:销售费用 贷:其他应付款-公司名称 25年3月业务员借了一笔钱付给这个公司 借:其他应收款-职工借款 贷:银行存款 25年5月业务员回票冲这笔借款,我该怎么做账务处理呢? 借:其他应付款-公司名称 贷:其他应收款-职工借款 可以这样处理吗?
融信支付有风险吗?如果想取得现金依靠什么
老师好公司买入二手车,可以一次性提折旧吗?买入二手车和提折旧分别该怎么做分录呢?