你好,上个月收到一个商品,没收到发票,钱已付,上个月的账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款——暂估 今后取得发票红冲暂估,然后根据发票做购进商品分录

老师,请问一下发放给员工的过年福利就是酒,那公司购进的发票酒可以入职工福利费吗
老师好,增值税留抵退税款计入什么现金流量项目中?
@朴老师,老师医院设备让先开30%预付款发票这个怎么开?
给员工缴纳社保的个税按什么申报呢 怎 么填写呢
申报个人所得税时,提示本次申报表未填写专项附加扣除,怎么操作
我要给出去4060元,收到的是普票,然后到另外一个公司要钱,开出去的是专票,金额也是4060元,含税额。我是不是损失了税费?我要加多少钱来补贴这个税钱?
员工要去出差定了票后面没有去出差产生的退票手续费可以当做差旅费吗?实际又没有出差
临时工这种工资,他们都是需要一天一结帐的,这种公司一般怎么处理合适?
老师我们公司的注册资本金是200万,但是2025年收到母公司的注册资金一共293万,当时会计没主意全部记入实收资本科目,2026年1月这样处理对不对 借:实收资本93万, 待:资本公积93万, 想请问老师这样处理对不对?
公司固定有工资表的员工就两个,其它不定期的日工没工资表的也有几个。这种不固定的员工,可以申报工资的嘛。有发放工资的
我们先收到商品,应该借:库存商品106.19应交税费-增-进13.81贷:应付账款-暂估入库120。 实际付钱120,13%的税 借:应付账款-暂估 贷:银行存款120 这样对吗
你好,不对,没有取得发票,不需要体现进项税额的,正确的处理是 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款——暂估
每个月都需要结转损益吗?
你好,是的,每个月都需要结转损益,做到结转之后损益科目余额为0