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上个月收到一个商品,没收到发票,钱已付。我这个月咋做账务处理?暂估入库?具体分录呢

2020-09-30 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-30 10:11

你好,上个月收到一个商品,没收到发票,钱已付,上个月的账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款——暂估 今后取得发票红冲暂估,然后根据发票做购进商品分录

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快账用户6867 追问 2020-09-30 11:33

我们先收到商品,应该借:库存商品106.19应交税费-增-进13.81贷:应付账款-暂估入库120。 实际付钱120,13%的税 借:应付账款-暂估 贷:银行存款120 这样对吗

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齐红老师 解答 2020-09-30 11:35

你好,不对,没有取得发票,不需要体现进项税额的,正确的处理是 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款——暂估

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快账用户6867 追问 2020-09-30 15:34

每个月都需要结转损益吗?

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齐红老师 解答 2020-09-30 15:36

你好,是的,每个月都需要结转损益,做到结转之后损益科目余额为0

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你好,上个月收到一个商品,没收到发票,钱已付,上个月的账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款——暂估 今后取得发票红冲暂估,然后根据发票做购进商品分录
2020-09-30
你好   是的   收到发票红冲暂估分录。在按发票做一遍处理。    
2020-11-02
您好,把暂估入库的会计分录冲销,然后再按照发票做账就可以
2024-08-13
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-08-13
把这个暂估的冲销,再按照发票入账
2023-10-17
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