你好,可以原分录红字冲回。
老师您好,我们公司上个月出纳给供应商转款转多了,是库管入了两次库,到了财务这里查出来了,现在需要财务这里怎么做帐呢
老师,我在做账中遇到这样问题,出纳一直都是从公户里转出转进取钱用做医院平时开支,我也一直把这种业务挂到其他应付款-出纳 名下,但是医院账上现金不够了我怎么把出纳转出的钱作为现金?我账上没钱了我这一年里就做了几次向出纳借现金的账,但是凭证后面需要附个借款证明,我就写了个医院向出纳借现金的收据,这样做对吗,这个收据为了能够应付审计检查,做的真实化,我是盖公章还是财务专用章?
老师自己公司的对公户跟对公户转款怎么做分录呢?就是我这个公户不用了,现在把里面多余的款转到新公户怎么做财务出处里呢
老师,你好,工作流程不是很熟悉,请了解出口贸易的老师帮我捋捋,感谢!我们是出口贸易公司,业务负责联系客人,跟单负责下订单给供应商,提供订单给仓库,财务要登账,应该是怎么切入呢?比如跟单要提供定购销合同给财务吗?这份合同要签字盖章吗?财务拿到合同是要做哪些账呢?供应商付款申请单是跟单填写,财务审核吗?供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢?是跟单对账吗?仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗?
老师好,老板用自己的卡给员工发了奖金,现在要求财务公户还给他,但是不能直接转到他自己的卡上,没办法财务就先转到出纳的卡上,再由出纳转给老板,这一笔我做成了借:库存现金,贷:银行存款,但是这样我的库存现金不平,这个我应该在怎么调整
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
老师您好,可是已经产生成本了
所有涉及的分录都红字冲回就可以了,把重复的金额冲回来。