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老师好 ,我公司应付厂家货款3100元,实际付款3千元,厂家给返利100元直接冲减我公司应付账款,该怎么做分录,该笔货款没有开发票,走内账

2020-10-04 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-04 14:30

您好 请问3100入账的时候分录怎么写的

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快账用户2297 追问 2020-10-04 14:31

因为不开发票,走内账,所以没有算税费,直接借库存,贷应付账款

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齐红老师 解答 2020-10-04 14:33

借:库存商品 -100 贷:应付账款 -100

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您好 请问3100入账的时候分录怎么写的
2020-10-04
你好,对方应该开具红字1000元,冲减之前确认成本分录
2020-10-04
您好,正在解答中请稍等。
2024-02-14
1‘你给客户开发票45吗 2你单位开或者对方开都可以,开返利的或者销售方给你开折扣
2020-05-09
您好,我们就不要把这个发票入账嘛,只用这个进项税,仓库的数量增加,然后呢我们成本是0,这样加权平均单价就降低了,月度的主营业务成本也降了,我们也是商贸,直接来一车货,发票都没有的,他们也好平账,我们就是把平均单价降下来
2024-04-15
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