同学你好 那你就 借现金 贷实收资本
老师,帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款,老板想作为实收资本入账,利息老板承担 银行把钱借给公司 借:银行存款 贷:长期借款 借:其他应收款—老板 贷:长期借款 然后做预付款打出去的 借:预付账款 贷:银行存款 然后发生退款 借:银行存款 贷:预付账款 怎么做成老板的实收资本啊,我不会做分录了,借款的时候就是用采购石料借的钱,必须把钱打出去然后再转回来,但是我不知道怎么做成老板的实收资本了,合同方是给我们安装设备的公司
您好,想请教一下,我们老板跟别人合伙开了一家公司,然后,我们日常所出的钱就当投资款注资到这家公司去,因此,逢我们出资的我一律当长期股权投资,现在有一个问题,我们公司购买了一台设备,哪个款是合伙的哪一家公司付的,我是内帐,我的资金必须要跟出纳的帐对应得上,我当时不知是合伙的公司出钱的,我当时做了分录是借:固定资产,贷:现金,后来,老板跟我说,是他们哪边付的款,这个款冲投资款,哪么我的分录该怎么做
老师你好 我们有4个股东现在合伙一起开了2家公司,都是制造业的,他们的投资款都存到A公司了,现在B公司需要支出,然后他们没有存投资款到B公司,直接从A公司转钱到B公司,(A公司是做建筑模板,用单板来加工,B公司是购进原木生产单板)老板们给我这样做账,借:银行存款 30万 贷:预付账款-单板款30万(预付B公司) 以后B公司开支就拿这30万开支,等到A公司生产了就跟B公司提货单板,这样子做对吗
是这样的,我们老板在别的地方跟人合作开了一个分公司,当时,他所购买的物品所用的钱都作为分公司的投资款,因此,当时分公司每购买一样东西我都作为我们老板的长期股权投资,因此,我分录是借:长期股权投资,贷现金,我现在怎么把这个分录进行冲减,如果我做反方向的,我的现金余额跟出纳余额数对应不上
请问,老板垫付给产权交易所的股权转让手续费,分录怎么写?贷其他应付款-老板 借方是什么?算管理费用还是成本?应该是购买未上市公司股东手上一部分的股权。当时募集户没钱,老板垫付的钱。我现在只做创业投资基金合伙企业(有限合伙)的账。
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
不行呀,我们没有收到这个钱
如果借现金,无言我又多了这一笔钱
我的总帐现金数必须要跟出纳帐的数对应得上
你之前贷现金现在现金账上现金少了,你这样做正好补上
不妥呀,你摘要写什么
但实际上出纳没收到此款呀
那你之前也没用现金付款的,你之前用现金付款了吗? 还有一种办法就是把你的 借固定资产 贷现金 原分录负数红冲 然后重新做 借固定资产 贷实收资本
如果我把原分录冲红了但是出纳帐本已出现支出,我的总账必须要跟他的出纳账是一致的
再冲回来就行了,你不是说出纳实际没有付款吗?是股东付的
j是的,我们出纳实际没有付款,是另一个厂的股东付的款,哪怎么进行冲消
原分录负数红冲,然后重新做我上面给你的 借固定资产 贷实收资本
问题是出纳哪一笔数怎么办
出纳的冲了就可以的哦
好的,谢谢
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