同学你好 那你就 借现金 贷实收资本
您好,想请教一下,我们老板跟别人合伙开了一家公司,然后,我们日常所出的钱就当投资款注资到这家公司去,因此,逢我们出资的我一律当长期股权投资,现在有一个问题,我们公司购买了一台设备,哪个款是合伙的哪一家公司付的,我是内帐,我的资金必须要跟出纳的帐对应得上,我当时不知是合伙的公司出钱的,我当时做了分录是借:固定资产,贷:现金,后来,老板跟我说,是他们哪边付的款,这个款冲投资款,哪么我的分录该怎么做
老师你好 我们有4个股东现在合伙一起开了2家公司,都是制造业的,他们的投资款都存到A公司了,现在B公司需要支出,然后他们没有存投资款到B公司,直接从A公司转钱到B公司,(A公司是做建筑模板,用单板来加工,B公司是购进原木生产单板)老板们给我这样做账,借:银行存款 30万 贷:预付账款-单板款30万(预付B公司) 以后B公司开支就拿这30万开支,等到A公司生产了就跟B公司提货单板,这样子做对吗
是这样的,我们老板在别的地方跟人合作开了一个分公司,当时,他所购买的物品所用的钱都作为分公司的投资款,因此,当时分公司每购买一样东西我都作为我们老板的长期股权投资,因此,我分录是借:长期股权投资,贷现金,我现在怎么把这个分录进行冲减,如果我做反方向的,我的现金余额跟出纳余额数对应不上
老师,请问一下,我们是一家合伙企业形式的私募股权投资基金,对外投资了甲公司的股权,签订了回购协议,但是甲公司一直未按协议支付过回购款。甲公司的实控人新成立了一家乙公司,并同意将乙公司的部分股权无偿赠与给我合伙企业。赠与合同中约定,我合伙企业在收到甲公司的回购款后需将对应比例的乙公司股权转回给该实控人。请问我公司在收到乙公司的赠与股权后,该怎么做账?是否涉及税费?后期收到回购款后,转让乙公司股权时如何进行账务处理,涉及哪些税费?
老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
老师,这个分录是什么意思,有没有问题,应收不应该在借方吗
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
电商京东平台2024年数据可以查的到吗??
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
不行呀,我们没有收到这个钱
如果借现金,无言我又多了这一笔钱
我的总帐现金数必须要跟出纳帐的数对应得上
你之前贷现金现在现金账上现金少了,你这样做正好补上
不妥呀,你摘要写什么
但实际上出纳没收到此款呀
那你之前也没用现金付款的,你之前用现金付款了吗? 还有一种办法就是把你的 借固定资产 贷现金 原分录负数红冲 然后重新做 借固定资产 贷实收资本
如果我把原分录冲红了但是出纳帐本已出现支出,我的总账必须要跟他的出纳账是一致的
再冲回来就行了,你不是说出纳实际没有付款吗?是股东付的
j是的,我们出纳实际没有付款,是另一个厂的股东付的款,哪怎么进行冲消
原分录负数红冲,然后重新做我上面给你的 借固定资产 贷实收资本
问题是出纳哪一笔数怎么办
出纳的冲了就可以的哦
好的,谢谢
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