同学你好 那你就 借现金 贷实收资本
您好,想请教一下,我们老板跟别人合伙开了一家公司,然后,我们日常所出的钱就当投资款注资到这家公司去,因此,逢我们出资的我一律当长期股权投资,现在有一个问题,我们公司购买了一台设备,哪个款是合伙的哪一家公司付的,我是内帐,我的资金必须要跟出纳的帐对应得上,我当时不知是合伙的公司出钱的,我当时做了分录是借:固定资产,贷:现金,后来,老板跟我说,是他们哪边付的款,这个款冲投资款,哪么我的分录该怎么做
老师你好 我们有4个股东现在合伙一起开了2家公司,都是制造业的,他们的投资款都存到A公司了,现在B公司需要支出,然后他们没有存投资款到B公司,直接从A公司转钱到B公司,(A公司是做建筑模板,用单板来加工,B公司是购进原木生产单板)老板们给我这样做账,借:银行存款 30万 贷:预付账款-单板款30万(预付B公司) 以后B公司开支就拿这30万开支,等到A公司生产了就跟B公司提货单板,这样子做对吗
是这样的,我们老板在别的地方跟人合作开了一个分公司,当时,他所购买的物品所用的钱都作为分公司的投资款,因此,当时分公司每购买一样东西我都作为我们老板的长期股权投资,因此,我分录是借:长期股权投资,贷现金,我现在怎么把这个分录进行冲减,如果我做反方向的,我的现金余额跟出纳余额数对应不上
老师,请问一下,我们是一家合伙企业形式的私募股权投资基金,对外投资了甲公司的股权,签订了回购协议,但是甲公司一直未按协议支付过回购款。甲公司的实控人新成立了一家乙公司,并同意将乙公司的部分股权无偿赠与给我合伙企业。赠与合同中约定,我合伙企业在收到甲公司的回购款后需将对应比例的乙公司股权转回给该实控人。请问我公司在收到乙公司的赠与股权后,该怎么做账?是否涉及税费?后期收到回购款后,转让乙公司股权时如何进行账务处理,涉及哪些税费?
老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
老师,证券市场平均风险收益率是Rm吗?
如何快速提取EXce里面重复值的最大值 比如 香蕉 苹果 梨子 葡萄 都在EXCEL A列 单价 都在B列 这些水果一样的名字很多单价,如何快速筛选香蕉的最高价 苹果的最高价 还有梨子 葡萄的最高价
老师汽车修理厂,顾客有个报废的车值20000元,他又有一个车在这修理,结账时候他用报废车20000抵了这个修理费,怎么记账呀,完整分录是什么
老师们好,村里在25年1月份说建公墓,要买的报名,缴款单据开的是收公墓集资款,多少万字样。然而几个月过去了,都让把单据换成了收村民自愿捐款,换单据时,问其原由,说是墓地项目未批下来,想问一下老师们这里面有什么税务门道,作为村民我们的风险是什么?村里有否违法?
老师,这个税务代开的建筑服务发票需要我们申报个税吗?
老师实收资本是100第一年亏吗20,所有者权益净额是80,第二年盁利20,净额是多少
公司收到建行融信通的货款 会计分录要怎么写,跟收到承兑一样吗
老师,我方是生产加工制造企业,有几千块钱的出口有报关单了,是国内工厂制造工业成品出口一点样品,但是是委托代理出口双抬头的报关单。我听课说出口退税申请需要采集一下,这个在电子税务局哪里采集呢?填哪个单子上的啥号码呢?你告诉下最好有图和视频
2024年的一道综合题,我问其中一个问题:编制与业绩补偿相关的会计分录? 2×22年12月31日,甲公司通过银行存款转账支付15 000万元从第三方个人股东乙购入丁公司70%股权,评估费300万元,通过银行存款转账支付。 同时丁公司的个人股东承诺,如果甲公司收购丁公司后18个月内丁公司的净利润累计未达到1 600万元,个人股东乙将支付业绩补偿金,即以银行存款向甲公司补偿净利润差额。购买日甲公司预计丁公司极有可能达到1600万元的净利润指标。 资料二:2×23年6月30日,甲公司发现购买丁公司股权时确认的专利技术M存在侵权问题,预计无法为企业带来经济利益,个人股东同意退还股权购买价款2 000万元,同时,甲公司关注到2×23年上半年的市场行情出现下滑,预计收购时约定的丁公司净利润指标很可能达不到,预计未来能够取得的业绩补偿金为300万元。
老师负债表上可以这样看吗,实收资本减去未分配利润或加上
不行呀,我们没有收到这个钱
如果借现金,无言我又多了这一笔钱
我的总帐现金数必须要跟出纳帐的数对应得上
你之前贷现金现在现金账上现金少了,你这样做正好补上
不妥呀,你摘要写什么
但实际上出纳没收到此款呀
那你之前也没用现金付款的,你之前用现金付款了吗? 还有一种办法就是把你的 借固定资产 贷现金 原分录负数红冲 然后重新做 借固定资产 贷实收资本
如果我把原分录冲红了但是出纳帐本已出现支出,我的总账必须要跟他的出纳账是一致的
再冲回来就行了,你不是说出纳实际没有付款吗?是股东付的
j是的,我们出纳实际没有付款,是另一个厂的股东付的款,哪怎么进行冲消
原分录负数红冲,然后重新做我上面给你的 借固定资产 贷实收资本
问题是出纳哪一笔数怎么办
出纳的冲了就可以的哦
好的,谢谢
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