你好是的,借银行存款贷预收帐款应交税费。 按月借预收账款贷主营业务收入。
我公司为出租不动产,每年的7月份为承租方开具增值税专用发票,金额419047.62元,税额20952.38元,收入按月分摊确认收入,请问每月如何做分录?并未收到钱,现在开具了这份发票,也还未收到钱,请问又该如何做账
我开出去了一年的租金发票,钱也收到了,所得税这块可以按月确认收入吗,会计分录怎么写
新会计准则下,我公司出租房屋,收取租金,1.提前收到部分租金:也是要按期间进行分摊确认收入。2.半年后收到上半年租金:是不是在合同开始时,按月确认合同资产,确认收入,收到钱的时候冲合同资产。还是合同不跨期,可以只在收到钱时确认收入。
我公司出租一块地出去,一次性收取25年租金,发票也一次性开完,申报企业所得税时是按25年分期确认收入,这样的话是不是税务系统收入比对差距很大,怎么办
你好,一年的租金一次性开票,钱也收到了,确认收入时想按月摊销,租金跟增值税的会计分录怎么做?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
非常感谢
不用客气的,应该的。
借贷不平,怎么调平呢
借贷不平,怎么调平呢
借贷不平,怎么调平呢
预收账款,你没有做这个。
没明白,能具体点吗,收了对方一年的租金,票也开了
借银行存款贷预收帐款应交税费,同学是这个。
没有看懂我上面的第一个回复吗?