是做销售费用,借预付账款/其他应付款/其他应收款都可以,这个最后会冲掉的,

出口一批产品 检测产品检测费记入销售费用吗?现在检测费款已经付 但未开票 未开票时这种情况分录应该怎么写 记入预防账款 其他应付款 ? 这个图上怎么写其他应收不太明白?
某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一应交增值税 (销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260 万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是: 借:应收账款—XX客户 贷:主营业务收入一XX产品 其他应付款一预提税金 再查阅公司“其他应付款一预提税金” 明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。 要求:请分析该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带未什么后果?
某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一一应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万兀。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份、在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是: 借:应收账款一—××客户 贷:主营业务收入一 × 产品 其他应付款—一预提税金 再查阅公司“其他应付款—预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。 分析要求:该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带来什么后果?
老师好,有个问题咨询一下,我们是汽车4S店,会收取客户800元的上牌费,代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360(车管所或者上牌代办公司开具的普票)。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录,收客户上牌费时:借:现金/银行800 贷:其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时:借:其他应付款-上牌费-客户名800 贷:现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是,这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票,那我这进项税该怎么入账
某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款一XX客户贷:主营业务收入一XX产品其他应付款一预提税金再查阅公司“其他应付款一预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。要求:请分析该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带未什么后果
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
后续这个取得发票做借销售费用 贷预付账款/其他应付款/其他应收款
这个挂其他应收款这个少,一般挂预付账款/其他应付款
要是报表没有重分类,这个可以先挂其他应收款,表示付款后续需要收回发票,
我挂预付款可以吗?
那种情况挂其他应收款比较多?我想支付不是挂其他应付款吗? 挂其他应收不太理解 老师解释了有些明白了
可以这个可以挂预付账款这个,
这个就防止这个其他应付款是负数这样,所以做其他应收款
其他应付款怎么会负数 ?
不太没明白 借其他应收款 票来了再冲回吗?
你先付款没有发票,没有做费用,借其他应付款 贷银行,其他应付款是付款做借方不是负数吗,
所以这个做借其他应收款 资产科目,贷银行这样,后续发票到借xx费用 贷其他应收款
那挂应收账款比较少,我还是直接做预付账款可以么?
可以吗? 谢谢老师!
这个挂预付账款,或者是其他应收款 其他应付款都可以,这个不影响 你怕难看就预付账款或者是其他应收款这个选择一个挂