是做销售费用,借预付账款/其他应付款/其他应收款都可以,这个最后会冲掉的,
出口一批产品 检测产品检测费记入销售费用吗?现在检测费款已经付 但未开票 未开票时这种情况分录应该怎么写 记入预防账款 其他应付款 ? 这个图上怎么写其他应收不太明白?
某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一应交增值税 (销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260 万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是: 借:应收账款—XX客户 贷:主营业务收入一XX产品 其他应付款一预提税金 再查阅公司“其他应付款一预提税金” 明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。 要求:请分析该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带未什么后果?
某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一一应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万兀。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份、在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是: 借:应收账款一—××客户 贷:主营业务收入一 × 产品 其他应付款—一预提税金 再查阅公司“其他应付款—预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。 分析要求:该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带来什么后果?
老师好,有个问题咨询一下,我们是汽车4S店,会收取客户800元的上牌费,代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360(车管所或者上牌代办公司开具的普票)。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录,收客户上牌费时:借:现金/银行800 贷:其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时:借:其他应付款-上牌费-客户名800 贷:现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是,这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票,那我这进项税该怎么入账
某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款一XX客户贷:主营业务收入一XX产品其他应付款一预提税金再查阅公司“其他应付款一预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。要求:请分析该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带未什么后果
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
后续这个取得发票做借销售费用 贷预付账款/其他应付款/其他应收款
这个挂其他应收款这个少,一般挂预付账款/其他应付款
要是报表没有重分类,这个可以先挂其他应收款,表示付款后续需要收回发票,
我挂预付款可以吗?
那种情况挂其他应收款比较多?我想支付不是挂其他应付款吗? 挂其他应收不太理解 老师解释了有些明白了
可以这个可以挂预付账款这个,
这个就防止这个其他应付款是负数这样,所以做其他应收款
其他应付款怎么会负数 ?
不太没明白 借其他应收款 票来了再冲回吗?
你先付款没有发票,没有做费用,借其他应付款 贷银行,其他应付款是付款做借方不是负数吗,
所以这个做借其他应收款 资产科目,贷银行这样,后续发票到借xx费用 贷其他应收款
那挂应收账款比较少,我还是直接做预付账款可以么?
可以吗? 谢谢老师!
这个挂预付账款,或者是其他应收款 其他应付款都可以,这个不影响 你怕难看就预付账款或者是其他应收款这个选择一个挂