你好,一般计入管理费用
老师好!我们公司今年4月份由小规模变成了一般纳税人,去年10月份收到一张培训费的专用发票一直没做账务处理,我想问下老师,这张发票7月份我已勾选认证,我能抵扣吗?还是不能抵扣需要做进项税转出?
老师你好,我们公司是设计公司小规模纳税人,成本都是劳务费,7月份开的公司,7月份开销售发票5万元,发生工资1万元,要怎么结转成本?有什么要求?像这类企业
老师你好!我们是培训学校,小规模纳税人;7月份发生了一笔业务,购买茶叶2500元。这笔业务能不能记入“销售费用”?
老师,我公司经营范围:在智能电商平台代销茶叶、咖啡等农副产品(不属买断式销售)。2020年12月公司微信帐户收到代销茶叶款20000元,微信账户已自动扣取手续费140元,12月公司电商平台提供数据:应付供应商甲公司的代销茶叶款13000元,应付张红销售佣金1000元,疫情期间小规模纳税人税率1%。请问以下会计分录对吗?如不对请列示 借:其他货币资金20000 借:财务费用 140 借:销售费用 一佣金 1000 贷:主营业务收入7069.31 贷:应交税费一应交增值税70.69 货:其他应付款一甲公司13000 贷:其他应付款一张红1000
老师,那如果这笔业务错了用红字更正,在财务软件中,是不是用负数方法?
原分录 借:销售费用2500 贷:银行存款 2500
借 管理费用 贷销售费用
老师,因为是7月份的业务,本月就用这个分录,就不需要冲原来分录了吗?也不影响银行存款是吗?与利润表关系给大?因为这个月要报税?
本月就用这个分录,就不需要冲原来分录了,不影响银行存款,不影响利润
好的,谢谢老师!
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还有老师摘要如何表述比较合适?
购买茶叶费会计科目错误
好的,谢谢老师!
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