咨询
Q

请问公司开出的销项负数发票要怎么做分录?

2020-10-13 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 22:49

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2020-10-13
这个是需要单独按负数发票做分录处理。需要单位做分录。销项正数发票是按正数发票做账务处理,挂不同的应收账款的客户名称
2020-10-13
原来的分数不变,金额用负数。
2021-03-27
收到的之前认证了 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2020-10-27
你好,销项负数的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2022-03-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×