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老师我想问下我们是建安行业,我收到材料发票专票的怎么写分录?我们是直接购进到工地上使用,老板说不入库

2020-10-14 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 14:20

您好 借:工程施工-合同成本-材料费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

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快账用户9573 追问 2020-10-14 15:24

老师那支付材料款没有发票没有合同的怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2020-10-14 15:24

借:工程施工-合同成本-材料费 贷:银行存款 汇算清缴的时候 没有发票 纳税调整

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快账用户9573 追问 2020-10-14 15:25

还有项目预交的所有税款 怎么写分录

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齐红老师 解答 2020-10-14 15:26

您可以参照下面图片 贷方写银行存款等

您可以参照下面图片 贷方写银行存款等
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快账用户9573 追问 2020-10-14 15:27

那我摘要写预付材料款可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-14 15:27

摘要写预付材料款可以

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快账用户9573 追问 2020-10-14 15:30

老师我刚刚看了有发票,但是支付的是82290 收到的发票是92290 这种怎么账务处理

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齐红老师 解答 2020-10-14 15:40

多开具了10000的金额 要跟对方联系 看是否多开了 要退回重开

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