同学你好 对的,都要计入的,按照实际业务做账 2.对,然后你留复印件,都要寄给他,按实际情况来说,代垫的话发票最好不做,是人家的费用,你做往来就行了
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
老师 谢谢 在会计学的角度来说代垫的确是人家的费用 但是这笔支出我们到时候是要 找人冲的(其实就是找人提供咨询服务别人给我们开票 但是咨询公司和我们很熟) 所以实际上也是我们的支出 对不对 ,所以是按照实际的支出记录台账吗
这笔费用会以其他方式给代账公司
代垫公司
对的,按照实际的来记录就行了
不过这些票据 发票的抬头 是我们公司的名称和税号
同学你好 那你们就做费用哦