你好!其实这种,更好的办法是计入预付账款啊。

你好,老师我们有一些不是货款的钱付给一些单位,比如律师费,或者装修款之类的,钱付了,没有拿到发票钱,我应该挂其他应付款还是其他应收款,请老师详细说一下,我们同事是说应该是其他应付款,因为这个钱本身就是要给对方的,只是提前给了,属于事实交易。请老师解答。
老师你好 1.之前有一笔应收账款,但是现在钱付不出来,我们公司找到其下属公司支付,下属公司让我们跟他签了一份假合同,让我们给他开一份发票,钱给后就作废发票,这笔钱用来抵之前的应收账款,这样可以吗
老师你好 1.之前有一笔应收账款,但是现在钱付不出来,我们公司找到其下属公司支付,下属公司让我们跟他签了一份假合同,让我们给他开一份发票,钱给后就作废发票,这笔钱用来抵之前的应收账款,这样可以吗
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
之前公司没有钱,老板垫付了一些货款 差不多1000万,挂的其他应付款,现在公司还给老板,其他应付款减少,这个请问是挂到哪个现金流量表项目,有些老师说挂到 支出与其他经营相关的项目;有些老师说挂到筹资下面的偿还本金的项目 请专业老师回答 这个究竟该挂啥
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
预付账款不是一般针对是主营业务类款项吗,货款啊这些。
你好!你们这个其实是购进服务,也是可以的额
那如果不计入预付账款,而计入其他,那么是其他应付款合适还是其他应收款合适。
装修也算预付账款吗
你好!是的。如果你入其他的话,借其他应收款吧。相当于订金。