您好 如果是冲减应付的话 要取得法人支付给对方的凭据 如果是冲减应收 其他应收款等 可以写委托法人收款 通过其他应收款法人账户调整
老师,应收,应付,其他应收款,其他应付款都是虚账,可以通过其他应收款法人账户调整吗?
法人名下有其他应收款和其他应付款,月末可以调账成其他应收款吗?需要附什么样的附件
你好,老师,账上法人有其他应收款和其他应付款都有金额,这个怎么调整
其他应付款在借方有余额,我们可以调整为,借:其他应收款—法人,贷:其他应付款—个人。可以这样调账吗
老师你好,请问历史遗留问题,其他应付款和其他应收款多可以调账吗?借:其他应付账款20万。贷其他应收款80000
已经折旧完成了固定资产,但是要注销,那我这个固定资产要平嘛
以前年度的管理费用-折旧,生产成本-折旧多折旧了怎么调整
老师食用农产品是初级农产品吗
公司实缴后怎么操作才能在网上查到实缴?
货物运输发票 是否必须备注项目名称项目地点?
老师好,请问我们公司借款给另一个公司,然后收到一笔利息129元,应该怎么做分录
早上好!老师!请问应收、预收、应付、预付重分类是要怎么归集让财务报表更能体现财务数据?
北京的外商企业,要分配利润给股东,说需要在税务局做个备案,流程是什么?怎么填有吗
公司接受捐赠,需要给对方开发票吗
老师您好,我在9月份做账的时候,进项票冲红了有一张,但是之前是8月份开的进项票,我做账了,现在9月份冲红了怎么办